你好,你這個(gè)都是含稅的吧
我公司是一般納稅人,銷售一拼電子設(shè)備(含安裝)已收到款100萬。該設(shè)備購入時(shí)成本50萬,找其他建筑安裝公司安裝的該批設(shè)備,支付安裝費(fèi)20萬。請(qǐng)問該怎么做分錄?
您好,公司是一般納稅人,租賃場所和一些設(shè)備給其他企業(yè)用,我們開具發(fā)票’這兩個(gè)的稅率分別是多少呀,謝謝您
老師您好,我想咨詢一下我們公司是一般納稅人,小規(guī)模納稅人A要給我們賣一套醫(yī)療器械設(shè)備,價(jià)值500萬元,拿到這臺(tái)設(shè)備之后我們轉(zhuǎn)手賣給小規(guī)模納稅人B,公司想盡可能減少稅費(fèi),請(qǐng)問應(yīng)該如何操作。
我們是建筑公司一般納稅人,不算管理費(fèi),別人找我們掛靠40萬的設(shè)備買賣我們要交那些稅?,總共多少錢?
老師,我們新開的公司,一般納稅人,然后我們做銷售設(shè)備的,設(shè)備賣了1.8萬,成本1萬,但是對(duì)方不給開發(fā)票,這個(gè)1.8萬我們是不是要全額交13的增值稅和25的所得稅?
老師,一般納稅人??梢蚤_普票嗎?可以開幾個(gè)點(diǎn)的普票?
我公司收到房租20萬,要不要申報(bào)租金合同印花稅呢?
老師你好,請(qǐng)問未開票先預(yù)申報(bào)繳納增值稅及附加稅怎么做分錄?
老師。我們是一般納稅人??梢蚤_幾個(gè)點(diǎn)的普票給別人
老師 企業(yè)經(jīng)營范圍是廢品回收,再生資源,請(qǐng)問要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)課程和哪個(gè)實(shí)操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來,從新進(jìn)來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
是的,都是含稅的
你好,增值稅是(69-25.5)/1.13*0.13=5.004 附加稅大概是增值稅的6%.也就是0.3萬 印花稅是(69+25.5)*0.00015
請(qǐng)問企業(yè)所得稅需要交多少錢
老師,針對(duì)我剛才第一個(gè)問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
你好,這個(gè)是(690000-255000)/1.13-3000-141.75 然后乘以5%得到 19090.74
老師,針對(duì)我剛才第一個(gè)問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
你們是一般納稅人的話,只會(huì)交更多,因?yàn)槟銢]辦法抵扣進(jìn)項(xiàng)。
這個(gè)公司b可以無條件配合我們
你們是一般納稅人的話,只會(huì)交更多,因?yàn)槟銢]辦法抵扣進(jìn)項(xiàng)。
那意思是不是說通過b公司買貨這個(gè)行不通?不是很懂
是的。不要這樣做。這樣做會(huì)要交更多的稅
我可以找b公司給我開專票不行嗎。我買b公司的貨
你好,小規(guī)模就算開專票,抵扣的稅也很少的。不建議這樣做