同學(xué)你好,只要賬上計(jì)提的工資,在5/31號(hào)前 實(shí)際發(fā)放了,稅局就認(rèn)可的。 因此,所得稅匯算時(shí),賬載金額與稅收金額 填寫一樣就行
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師好,請(qǐng)問年終獎(jiǎng)在當(dāng)月6月份發(fā)放今年的年終獎(jiǎng),個(gè)稅申報(bào)和工資不能合并一起申報(bào)吧?需要在7月份電子稅務(wù)局里“全年一次性獎(jiǎng)金”申報(bào)對(duì)嗎?年底不能再發(fā)第二次是吧?如果還有獎(jiǎng)金的話并入當(dāng)月工資計(jì)算個(gè)人所得稅?
我2月份把去年12月份的工資發(fā)完的,也在3月初申報(bào)完個(gè)稅,今天我要做匯算清繳的,工資那個(gè)調(diào)整明細(xì)表里稅收金額我填與計(jì)提工資數(shù)一致可以嗎?因?yàn)榈浆F(xiàn)在的話22年計(jì)提的工資都發(fā)放完了的
小規(guī)模公司。 在24年6月7月。有一個(gè)臨時(shí)工,是現(xiàn)金發(fā)的,當(dāng)時(shí)帳上沒有做帳也沒有報(bào)個(gè)稅,后來我同事9月份去稅局補(bǔ)了個(gè)稅申報(bào)。但是當(dāng)時(shí)做帳時(shí)沒有做這現(xiàn)金支付,現(xiàn)在匯算清繳,才發(fā)現(xiàn)帳上沒有做這款工資。那應(yīng)如何辦?
請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢
#提問:老師:個(gè)體工商戶報(bào)海關(guān)報(bào)備,是選自然人用戶嗎?
有個(gè)員工不買社保,想通過補(bǔ)貼工資的形式補(bǔ)貼給他,一般是個(gè)人部分補(bǔ)貼給他還是個(gè)人加公司部分補(bǔ)貼給他?
老師您好,這道題目如果是半年付息一次,他的實(shí)際利率是8%還是(1+4%)2-1呢
房租可以入研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師汽車修理廠一個(gè)車用這些配件,如果先進(jìn)到庫存商品,然后從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣每個(gè)車要錄好多憑證,怎么辦
請(qǐng)問,我們是農(nóng)業(yè)公司,購(gòu)買一批設(shè)備,對(duì)方給我們開具的是9%的發(fā)票(包安裝),但是這批設(shè)備只是我們采購(gòu)的后面是需要賣出去的,我們賣出去的話可以給購(gòu)買方開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎
這個(gè)法院判決下來的貨款,入營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問事業(yè)發(fā)展基金的一級(jí)科目是什么?民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)軟件沒有這個(gè)一級(jí)科目
老師 資產(chǎn)減去欠的貨款是負(fù)數(shù)代表什么
關(guān)于個(gè)稅的申報(bào), 前面沒有申報(bào),與4月 當(dāng)月工資合并申報(bào)沒有問題的,
好的,另外我想問一下,去年員工聚餐發(fā)生的費(fèi)用,沒有開票,入了職工福利費(fèi),5月份開進(jìn)來了,可以匯算清繳稅前可以扣除嗎
有了發(fā)票,就屬于合法扣除, 然后,再根據(jù) 稅法的規(guī)定限額,進(jìn)行額度內(nèi)扣除
這張發(fā)票5月份開進(jìn)來的,做在五月份沒問題吧
上面提到說: 已計(jì)入福利費(fèi)了, 現(xiàn)在發(fā)票來了,不用做賬了。 難道 當(dāng)初沒有支付款項(xiàng)是掛得往來嗎? 還是說 發(fā)票金額與入賬有差異? 具體情況能否再描述一下嗎
發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有開,支付的現(xiàn)金,現(xiàn)在補(bǔ)開的發(fā)票
好的,明白了, 那不用做賬了。 直接把發(fā)票放到去年 那個(gè)對(duì)應(yīng)的憑證下面就可以了,
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您生活愉快