您好,這個的話,期初未分配利潤,這個金額就行
我想問下我從8月份開始建賬,用的是會計學(xué)堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問題呢
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級科目怎么添加@郭老師
老師請問下公司內(nèi)部賬包含無費用票支出,用財務(wù)軟件億企贏建賬科應(yīng)收應(yīng)付賬款科目,還有庫存現(xiàn)金銀行存款,應(yīng)付職工薪酬科目,科目不多,怎么使試算平衡呢,不平的部分是寫到未分配利潤嗎?
老師:請問一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因為未分配利潤是負(fù)數(shù),計提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費用是計入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤科目,請問一下,我是思路不對嗎?是哪里有問題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
公司做了一筆貸款,是80萬的額度,有一個新的銀行賬戶,而不是80直接到賬,需要用的時候申請,然后半年內(nèi)需要還清。怎么做賬
非上市股份公司,只有2個股東,分別擔(dān)任董事和監(jiān)事,沒有董事會和監(jiān)事會,召集人和主持人還有委托方和被委托方寫什么
老師,您好! 小規(guī)模納稅人,需要報關(guān)出口的話,要在稅務(wù)上做什么等級嗎? 期待解答,非常感謝
A公司跟b公司簽訂了采購合同,A公司從330基本戶,轉(zhuǎn)賬到b公司的881基本戶,從執(zhí)行過程中,因某種原因取消了采購,B公司的881戶退款的時候退到了a公司的550一般戶,這樣操作可以嗎?然后就過程中應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
請問,通過預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入了,下期開票了該如何沖減
現(xiàn)在2025年發(fā)現(xiàn)2023年賬上科目記錯了怎么修改,2023年賬上本來應(yīng)計入預(yù)付賬款A(yù)公司,錯記為預(yù)付賬款B公司
老師,假如三年前開了100萬的票,現(xiàn)在確定只能收50萬,那剩下的部分,是不是需要紅沖掉
社保費養(yǎng)老保險醫(yī)保,單位部分和個人部分,計提社保費分錄怎么寫呢
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個公司 那個公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個公司要簽訂什么合同合適呢
老師,辦理一般戶需要什么資料,流程是咋樣的啊,能詳細(xì)一點嘛