您好,這個(gè)的話,期初未分配利潤(rùn),這個(gè)金額就行
我想問(wèn)下我從8月份開(kāi)始建賬,用的是會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個(gè)科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問(wèn)題呢
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面, 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級(jí)科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級(jí)科目怎么添加@郭老師
老師請(qǐng)問(wèn)下公司內(nèi)部賬包含無(wú)費(fèi)用票支出,用財(cái)務(wù)軟件億企贏建賬科應(yīng)收應(yīng)付賬款科目,還有庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,應(yīng)付職工薪酬科目,科目不多,怎么使試算平衡呢,不平的部分是寫(xiě)到未分配利潤(rùn)嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計(jì)提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢(qián),股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)是負(fù)數(shù),計(jì)提利息是這樣做分錄的“借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用是計(jì)入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對(duì)應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤(rùn)科目,請(qǐng)問(wèn)一下,我是思路不對(duì)嗎?是哪里有問(wèn)題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
老師,B公司,C公司,都是母公A公司的子公司。本來(lái) C公司要付30萬(wàn)的費(fèi)用,卻用B公司的賬戶付款了,開(kāi)的發(fā)票都是C公司的,這個(gè)怎么做賬,怎么寫(xiě)說(shuō)明啊?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人每月要計(jì)提增值稅嗎?,還有所得稅費(fèi)用怎么算的,要計(jì)提嗎?
老師 公司是個(gè)體戶查賬征收,9月份收入50萬(wàn) 銷(xiāo)售貨物,客戶群體都是自然人,客戶都不需要發(fā)票,做賬時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 并且計(jì)提了增值稅,9月份銷(xiāo)售的商品都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 在稅務(wù)上有啥影響沒(méi)呢
老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn):我剛剛把2025年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育考試完,下載了合格證,但進(jìn)我個(gè)人的繼續(xù)教育記錄里卻還看不到我今年的記錄,這個(gè)是還需要自己去會(huì)計(jì)局錄信息嗎?還是過(guò)幾天,系統(tǒng)就自動(dòng)同步了?
注冊(cè)旅游業(yè)的需要什么押金嗎
有什么員工要退休,公司不能注銷(xiāo)的嗎
老師,老板找他親戚,個(gè)人買(mǎi)瓷磚水泥沙子,裝修的汽車(chē)展廳,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,可以當(dāng)費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
辦旅游服務(wù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照什么流程,要辦什么許可證嗎
老師,我們公司是住宿業(yè),我們的住宿收入繳納印花稅嗎?按什么稅目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銀行手續(xù)費(fèi)和還款利息,我憑回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)是不是必須開(kāi)票才能所得稅稅前扣除,如果不開(kāi)票匯算清繳時(shí)要調(diào)增