您好,你的內賬有價稅分離記賬嗎?一般內賬都按含稅的做賬
老師你好!報表上期未余數(shù)的應交稅費我要在那里找到明細?因為我要新建帳套,這個應交稅費建帳要怎么錄?
企業(yè)今年初到現(xiàn)在財務報表應交稅費一直是負數(shù),老板讓每個月交點稅,銷項又沒那么多,怎么操作呢
老師,我做內賬,現(xiàn)在準備用精斗云做賬,我打算不核算稅,現(xiàn)輸入期初數(shù)據(jù),上個月應交的稅金我應該輸在哪個科目
請問老師小規(guī)模納稅人 期初數(shù)應交稅費有負數(shù)480,現(xiàn)在導致我應交稅費對不上。但是我查不到最初負數(shù)是什么原因,現(xiàn)在我想沖銷這480應該怎么做
老師,2023年應交稅費在借方89990元,結轉后現(xiàn)在設置2024年期初余額,應交稅費方向是貸方,改怎么辦
老師,我們業(yè)務員出差給客戶打車去機場的費用,可以計入差旅費吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
小微企業(yè)應納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價稅合計金額是3450,稅收十個點給銷售人員算提成,經理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經理算的這個金額應該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風險提示,2024年預收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預繳申報計稅依據(jù):0,產權轉移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預收款增加額與土地增值稅預繳申報計稅依據(jù)有差額,預收賬款增加額與產權轉移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對勞務派遣員工的工資要計提嗎,還是計入銷售費用-職工工資,貸:應付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產型企業(yè),但未進行首次認證,現(xiàn)在我們想改外貿,前面的報關單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
沒有價稅分離
您好,那不好統(tǒng)計,現(xiàn)在就看庫存多少,價稅分離后是進項稅額
庫存的發(fā)票全都用完了 現(xiàn)在沒有進項發(fā)票了
您好,哪還有多少沒開出銷售發(fā)票(又沒報未開票收入)的就是你欠繳的增值稅