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老師,我做內(nèi)賬,現(xiàn)在準備用精斗云做賬,我打算不核算稅,現(xiàn)輸入期初數(shù)據(jù),上個月應(yīng)交的稅金我應(yīng)該輸在哪個科目

2021-02-06 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-06 16:25

也是需要正常錄入這個科目處理。因為不可能在初始化時,就變數(shù)據(jù)了,后面的會計接手時,搞不懂你將應(yīng)交稅費的余額放在哪兒了呢?

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快賬用戶2214 追問 2021-02-06 16:30

就是還是要輸入到應(yīng)交稅費科目是吧

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齊紅老師 解答 2021-02-06 16:32

是的,這個是必須的,不然無法進行數(shù)據(jù)勾稽。不能初始化過程就變數(shù)據(jù)。

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快賬用戶2214 追問 2021-02-06 16:35

那我后期交稅時是放在管理費里嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-06 16:36

內(nèi)賬的話,繳稅時,可以放在管理費用。

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快賬用戶2214 追問 2021-02-06 16:37

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-02-06 16:38

祝學(xué)習(xí)進步, 工作順利

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也是需要正常錄入這個科目處理。因為不可能在初始化時,就變數(shù)據(jù)了,后面的會計接手時,搞不懂你將應(yīng)交稅費的余額放在哪兒了呢?
2021-02-06
你好,這個如果是平的話,是可以的
2022-01-23
這個印花稅實務(wù)中現(xiàn)在是通過應(yīng)交稅費這個核算,這個實務(wù)中是做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費 貸銀行,按手工這個做就可以,這個是通過應(yīng)交稅費實務(wù)中
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同學(xué)您好,如果是企業(yè)自身要求需要拆分核算就拆開,畢竟統(tǒng)計比較方便,稅務(wù)并沒有要求按業(yè)務(wù)模塊拆分核算
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同學(xué)你好 不平衡你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡就可以了
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