你好,這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌牟町悺?/p>
賬上的應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目貸方和實(shí)際繳納的相差了0.14元,該怎么調(diào)整?
老師好,想問(wèn)下上月我的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但是到當(dāng)月我實(shí)際繳納的增值稅只有10萬(wàn),那未見(jiàn)增值稅5萬(wàn)的差額我該怎么辦呢?
老師你好,應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅之間有什么公式嗎
實(shí)際繳納的增值稅和應(yīng)交增值稅有差額怎么辦?
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
比如全年土地使用稅100萬(wàn),減半征收土地使用稅50萬(wàn),實(shí)際繳納50萬(wàn),做賬怎么做
請(qǐng)問(wèn)怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費(fèi)用入賬了 哪些沒(méi)入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。
老師,請(qǐng)問(wèn)下運(yùn)費(fèi)是銷(xiāo)售方承擔(dān)好還是買(mǎi)方承擔(dān)好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個(gè)人的社保應(yīng)該寫(xiě)到哪個(gè)科目?后期也不會(huì)讓員工補(bǔ)
你好老師,公司聘請(qǐng)的員工,他自己交的社保,不過(guò)這部分公司給承擔(dān),應(yīng)該如何做賬?計(jì)入什么科目呢
老師,我們公司買(mǎi)的井蓋,然后運(yùn)輸費(fèi)也是我們出的錢(qián),但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票只能開(kāi)井蓋的費(fèi)用,運(yùn)輸?shù)拈_(kāi)不了,這個(gè)怎么做好呢
4月份開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅50萬(wàn),全部紅沖了,沒(méi)再開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。5月份沒(méi)開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅票 6月份開(kāi)了27萬(wàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票?,F(xiàn)在報(bào)6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬(wàn),期末不交稅留個(gè)負(fù)的6000多。還是只能6月份開(kāi)的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計(jì)入什么費(fèi)用?
實(shí)際繳納比應(yīng)交少了點(diǎn),一般是什么原因呢,有無(wú)票收入,有可能是計(jì)算錯(cuò)誤
不對(duì),是實(shí)際繳納比應(yīng)繳納多
如果你確認(rèn)不了原因就得要先去查查好了才能做。
怎么查呢
你好你去看你賬上有多少收入,然后應(yīng)該是多少增值稅,再看你的申報(bào)表。上面是多少收入?應(yīng)該有多少增值稅?