您好,分錄正確的,如果未開(kāi)票申報(bào)無(wú)票收入即可,如果你一般人,稅率13%
老師,我想問(wèn)一下,以前年度購(gòu)入小轎車一輛,根據(jù)政策全額走了費(fèi)用。三年后賣掉了這輛車,這輛車取得交易發(fā)票。這筆賣車做了營(yíng)業(yè)外收入,相關(guān)賣車費(fèi)用走了營(yíng)業(yè)外支出,這樣處理對(duì)嗎?另外還需要做賣車的無(wú)票銷售申報(bào)銷售繳納增值稅嗎?
公司出售一輛小轎車個(gè)人未開(kāi)票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無(wú)票收入,,銷項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請(qǐng)教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
賣出一輛汽車,這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,是按發(fā)票上的銷售額填報(bào)收入,還是按固定資產(chǎn)清理之后的收入填報(bào)?
老師,我們公司是銷售貨物的,按13%稅率開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入怎么申報(bào)稅呢?比如收入只收了3%的利潤(rùn),是按3%算稅嗎?還是要按13%申報(bào)無(wú)票收入
老師,我銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購(gòu)進(jìn)的二手車,當(dāng)時(shí)用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無(wú)票收入填到13%那欄申報(bào)對(duì)嗎
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開(kāi)發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開(kāi)公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒(méi)有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開(kāi)的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購(gòu)入,月底開(kāi)業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對(duì)于超市注冊(cè)的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報(bào)個(gè)稅,8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎?