虧損-彌補(bǔ)之后的虧損 當(dāng)年盈利了,用五年以內(nèi)的虧損彌補(bǔ)的
老師,匯算清繳彌補(bǔ)虧損表,當(dāng)年境內(nèi)所得額這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的還是怎么出來的?
老師,你好!這個(gè)彌補(bǔ)虧損的表格請(qǐng)幫忙解讀一下。 1 當(dāng)年境內(nèi)所得是利潤(rùn)表全年累計(jì)利潤(rùn)嗎? 2 當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額的金額怎么計(jì)算的?
當(dāng)年境內(nèi)所得額-120,為什么沒有出現(xiàn)在當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額。是因?yàn)榻痤~金額太小了嗎 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的表
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行當(dāng)年境內(nèi)所得額是怎么算來的,為什么這個(gè)位置輸不上數(shù)?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
標(biāo)紅的第一行當(dāng)年虧損4028337.88,當(dāng)年是虧損的啊,為什么還彌補(bǔ)了以前虧損1267031
它可以彌補(bǔ)5年的虧損 往前數(shù)五年,你看下你之前有多少虧損,因?yàn)槟氵@個(gè)-21464.96不知道彌補(bǔ)了多少
以前年度的這個(gè)里也沒有顯示。從第二行開始是5年以內(nèi),但是剩余的多少虧損這里看不出來,加起來的話是18769比這個(gè)多
是沒顯示之前的,但是當(dāng)年虧損額=收-支的結(jié)果小于零得出來的負(fù)數(shù),那為什么當(dāng)年都虧損了,還拿“當(dāng)年虧損額”減掉“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”,這是什么意思
4028337.88是虧損 彌補(bǔ)了2778996.03 到是第二行