不強(qiáng)制彌補(bǔ)虧損,但通常建議彌補(bǔ),可減少稅收支出。不想退稅,可規(guī)劃成本費(fèi)用扣除、用足稅收優(yōu)惠,調(diào)整后若應(yīng)納稅所得額為正,就無(wú)需退稅。
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報(bào))的時(shí)候盈利了,然后彌補(bǔ)了去年虧損,所以沒(méi)有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時(shí)候還能彌補(bǔ)去年虧損嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開(kāi)始盈利,2022年已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
老師之前年度有虧損,今年的盈利可以彌補(bǔ)以前的虧損,但是老板想交企業(yè)所得稅,可以不彌補(bǔ)虧損嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有彌補(bǔ)虧損300萬(wàn),2023年利潤(rùn)累計(jì)290萬(wàn),如果排除其他因素,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳后還有10萬(wàn)的彌補(bǔ)虧損額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2023年預(yù)交了企業(yè)所得稅,今年匯算清繳時(shí)用2022年的虧損彌補(bǔ),需要退稅,有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
老師,這是一張掃碼收欹的回單,右下角用途一欄,隨行付9.34元,什么意思,怎么處理
老師,我們公司3月份給甲公司開(kāi)了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開(kāi)了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開(kāi)了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢(qián),發(fā)票都開(kāi)了,但是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,請(qǐng)問(wèn)這樣做可以么?那么接下來(lái)我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額 這2個(gè)收入本就不一致?為什么都說(shuō)這2個(gè)數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產(chǎn)的情況
老師,你好,公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)空調(diào)送給員工一個(gè)空調(diào),購(gòu)買(mǎi)時(shí)開(kāi)發(fā)票的抬頭是公司還是寫(xiě)員工?
老師您好,自然人電子稅務(wù)局員工個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老金是不是每個(gè)月都要在個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理填報(bào)信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤(rùn)表本期金額是填寫(xiě)利潤(rùn)表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開(kāi)票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營(yíng)所得,收入總額填多少?
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒(méi)看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開(kāi)具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒(méi)開(kāi),這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無(wú)票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開(kāi)具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫(kù)存數(shù)量這批未開(kāi)票得已發(fā)出去了