5 月入庫單不能做在 4 月,4 月付款記預付賬款,5 月入庫再轉(zhuǎn)庫存商品。 調(diào)撥單做在 5 月。 4 月庫存商品負數(shù)不合理,先沖回 4 月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,5 月按實際銷售結(jié)轉(zhuǎn)。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
我是做超市財務費,我現(xiàn)在有個問題,我的商品A是聯(lián)營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個時候A商品的公司被稱為聯(lián)營供應商,B的供應商則被稱為代銷供應商,對于這個A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務局,稅務局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復雜,因為我雖然都會提成20%,但是另外80%我會返還給供應商,其實這80%就相當于是我付的進價,與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進,說他們其實也是我的商品,稅務局的解釋顛覆了我的會計知識,而且我看我公司的進銷存系統(tǒng),聯(lián)營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負責人說,誰說聯(lián)營和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票,不是供應商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了,按照受托代銷去做
湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)經(jīng)營酒類、卷煙和高檔化妝品。2020年8月初,該公司“應交稅費一一應交消費稅”賬戶余額為56000元(全部為酒類應稅消費品應納的消費稅);2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)公司于本年8月4日進行了7月的消費稅納稅申報和稅款繳工作。(2)8月5日,將生產(chǎn)的高檔化品200套銷售給星沙日化批發(fā)部,開具的增值稅專用發(fā)票上注明總價款40000元,增值稅稅額5200元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日,將自產(chǎn)啤酒30噸銷售給萬家慧超市,貨款已收到;另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶及顧客免費品嘗。該啤酒出廠價為2600元/噸(含包裝物押金,不含增值稅),成本為2000元/噸。(4)8月12日,銷售給株洲商社自產(chǎn)散裝糧食白酒15噸,不含稅單價6000元,總價款為90000元。(5)8月13日,用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償宏大公司貨款60000元,不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒本月每噸售價在5400-6400元浮動,平均售價為5900元。(6)8月14日,將一批自產(chǎn)的高檔化妝品作為福利發(fā)給職工個人。這批高檔化品成本為8000元。
老師您好,公司一般納稅人這個問題我問了好多遍了,始終還在糾結(jié),不知道該如何處理 單位2021年有季節(jié)性事實4個月16人用工總工資10萬,但沒有申報個稅及繳納養(yǎng)老保險 現(xiàn)在最好的處理方式是怎么樣,能解決這個10萬塊錢的費用,當時做了借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金直接入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本了,22年5月份并沒有進行納稅調(diào)整,因為沒通過應付職工薪酬,如果按勞務報酬去稅務局代開發(fā)票,得交1萬多的個稅,現(xiàn)在最好的解決方式是什么?希望老師給個采納
請問這個分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務機關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。
老師,請問下如果前幾個月企業(yè)有個員工,收入為0,社保個人承擔部分由公司承擔,請問是否要申報個稅,還是作為非正常不申報?
樸老師,你講課嗎?平臺有你講課的視頻嗎?
A的平均經(jīng)營資產(chǎn)的計算怎么理解
老師你好:成本轉(zhuǎn)公允模式,我這個寫了明細算正確不
個體戶開酒類發(fā)票開1個點可以嗎?
甲制衣公司為小型微利企業(yè),2025年3月受托加工制作時尚服裝,雙方簽訂的承攬合同中分別注明加工費50000元,委托方提供價值300000元的主要材料,受托方提供價值1000元的輔助材料。當月甲公司受某學校的委托為其定做一批校服,合同載明原材料價值800000元由甲公司提供,學校另支付加工費400000元。為了生產(chǎn)高檔服裝,甲公司當月從南方購進一批高檔毛料,委托某物流公司負責運輸,雙方簽訂了運輸保管合同,合同中約定運輸費30000元、保管費10000元。上述金額均不含增值稅,則甲公司就上述業(yè)務應繳納印花稅( )元。(已知:買賣合同、承攬合同、運輸合同印花稅稅率為0.3%,保管合同印花稅稅率為1‰) A.420 B.419 C.394.3 D.197.15 這個為什么不加300000這個數(shù)據(jù)
合同結(jié)算價款結(jié)算和合同結(jié)算收入結(jié)轉(zhuǎn)在竣工結(jié)算后科目余額的處理辦法?……?
公司在浙江,在福建有個辦事處,這個辦事處需要注冊營業(yè)執(zhí)照嗎
老師,請教一下:就該員工已離職了,8?和下月9月份分別算她項目績效提成工資,這種情況是不用給她交納社保醫(yī)保是吧? 就代扣個稅可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,給對方付的電費對方?jīng)]法開票?請問這個要怎么處理呢!
那就是4月只是付款的業(yè)務可以做借:應付賬款貸:銀行存款,4月結(jié)轉(zhuǎn)成本有這個供應商的銷售成本正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學你好 對的,正常結(jié)轉(zhuǎn)
那我5月咋做賬老師,5月思迅系統(tǒng)全部入庫到圣邦超市,然后圣邦超市又做的調(diào)撥單調(diào)撥到圣泰超市,但是4月發(fā)生銷售了,4月正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的話5月需要調(diào)整4月結(jié)轉(zhuǎn)的這個成本嗎怎么調(diào)整呢
這兩個超市是各自單獨核算的嗎
不是在一個賬套里面
我的意思是稅務上是各自獨立核算嗎
是兩個個體工商戶單獨報稅,這個沒關(guān)系不交稅收入都不按賬上數(shù)據(jù)填報,我意思現(xiàn)在做賬肯定是4月做付款業(yè)務,5月入庫5月調(diào)撥肯定要做賬在5月對吧,但是現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)四月庫存商品成本,成本是從思迅系統(tǒng)里面導出來的銷售成本,因為4月這個調(diào)撥過去的超市有銷售,在銷售成本里面有數(shù)據(jù)了,這里4月和5月如何處理呢
那這個就是撥出方賣給撥入方的
這個做個調(diào)撥就行,庫存商品一借一貸就行
5月入庫要5月才能做調(diào)撥的帳吧,4月發(fā)生的這個主營業(yè)務成本咋弄
對的 確認了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本
那就是4月只是做付款業(yè)務,結(jié)轉(zhuǎn)成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就行,5月做審入庫和調(diào)撥正常結(jié)轉(zhuǎn)5月的成本是嗎老師
同學你好 對的 是這樣的
那這樣4月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品在貸方期末余額是負數(shù)沒關(guān)系嗎?沒有入庫
貸方余額負數(shù)不就是借方正數(shù)嗎
如果不入庫,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣顯示的,科目余額表里面庫存商品都在貸方,這樣可以嗎老師不入庫正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
商貿(mào)企業(yè)最好是入庫再出庫
那還是要把5月份的入庫單做賬做到4月份呀老師,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本就正常了
對的 這個肯定要做的