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老師,什么是專(zhuān)以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶(hù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶(hù)季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師個(gè)體工商戶(hù),如果個(gè)體戶(hù)給業(yè)主交社保情況下,專(zhuān)項(xiàng)扣除只扣除個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分如果業(yè)主自動(dòng)全額交社保,專(zhuān)項(xiàng)扣除就扣除全額的 對(duì)嗎
您好,不是的,經(jīng)營(yíng)者和其他員工的社保,公司承兌部分也扣的,因?yàn)榻?jīng)營(yíng)所得是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)查表的
公司承擔(dān)的部分進(jìn)管理費(fèi)用了,個(gè)人部分在專(zhuān)項(xiàng)扣除里面扣下 如果個(gè)體戶(hù)不給交社保,那個(gè)業(yè)主的社保全額在專(zhuān)項(xiàng)里扣
您好,個(gè)人部分也是先進(jìn)管理費(fèi)用的,是從工資里扣下來(lái)的
業(yè)主自己沒(méi)有工資啊
對(duì)對(duì),其他員工有工資,經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有工資,全額在專(zhuān)項(xiàng)附加里扣除