你好,你這個沒有其他條件,沒辦法確認。
老師,我想問一下,一般納稅人,還沒有認證抵扣的進項發(fā)票,先入賬了,稅額是怎么入賬的?計入哪個科目?
老師我有點不明白為什么公司為什么有一個一般納稅人還有一個個體戶的一般納稅人,個體戶是包括了一般納稅人嗎?
我們是一般納稅人,目前只有進項稅,沒有銷項,我看資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù),這個有問題嗎
老師不勾選進項稅的發(fā)票先入賬是計入待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額,網(wǎng)上搜了一圈看不明白,剛剛提問一個老師回答我不勾選的計入待認證抵扣稅額,根本沒有這個明細科目,只有待抵扣和待認證
老師,像一個一般納稅人,是不是可以就一個項目選擇簡易計稅?還是所有的都得簡易計稅?
老師您好!我們公司是個老企業(yè),材料做賬還處于手工階段,每次算成本或者給客戶報價都很慢,老板要求有一個快速的方法,請問該怎么辦?
老師,報個稅的工資是不是包含個人承擔的部分,不超過五千就不用交稅
校驗業(yè)務 發(fā)票是開現(xiàn)代服務*服務費還是鑒證咨詢服務*校驗費,有什么區(qū)別?
老師,學成本核算難嗎。。。
你好租賃費是當月計提當月攤銷嗎
債務人發(fā)行股抵債,債務的賬面價與股票的公允價的差額入其他收益還是投資收益?
發(fā)現(xiàn)幾年前支付的保險費用,已經(jīng)支付費用,對方?jīng)]有開發(fā)票怎么辦
【例題·簡答題】 A 公司(增值稅一般納稅人)將自產(chǎn)貨物作為樣品贈送客戶用于產(chǎn)品宣傳,產(chǎn)品生產(chǎn)成本80萬,同類不含增值稅售價100萬,該企業(yè)當年主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入合計為1000萬。問題:如何進行賬務處理?如何進行稅會差異調整? 【解析】 1.賬務處理 借:銷售費用﹣﹣業(yè)務宣傳費930000 貸:庫存商品 800000 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)130000 2.稅務處理 a .視同銷售的納稅調整: 填寫A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務 納稅調整明細表》,視同銷售收入納稅調增:100萬元;視同銷售成本納稅調減:80萬元;相抵后納稅調增:20萬元。 我的疑問是:在廣宣費已經(jīng)確認費用93萬,在這里視同銷售成本納稅調減80萬是不是重復減少應納所得稅額了?
老師,您好!我想問一下,我3月份取得的發(fā)票5700塊錢,當時是定期定額,沒有入賬抵扣費用,現(xiàn)在第三季度是查賬征收了,我可以用這張票,來抵扣這個季度的費用嗎?
乙方銷售100元商品,甲方不需要票,乙方還開票嗎?
拍不了照片
你好,可以上傳的了
第一對了,第二個我就錯了
你說計入不計入,是說計入什么
懂了一個是進項稅一個是銷項稅的區(qū)別嗎
你好,一個進項稅計入一個不計入,你說的是計入什么
就是一個要我算成本嗎然后材料不用價稅分離,第二個要我選構成的成本,我選了支付的稅款
你好,你現(xiàn)在理解原因了嗎