是小型微利企業(yè)嗎?如果是的話, 0.4?0.4×6%?0.3%?萬(wàn)分之15 第一個(gè)是增值稅。 第二個(gè)是附加稅。 第三個(gè)是企業(yè)所得稅。 第四個(gè)是印花稅 企業(yè)所得稅按照毛利來(lái)算的,沒(méi)有按照利潤(rùn)總額。
例如公司外部開(kāi)票是13% 但是以內(nèi)部收取開(kāi)票稅點(diǎn)是10%,,收進(jìn)項(xiàng)票8% ,我應(yīng)該怎么算我們給別人開(kāi)的稅點(diǎn)是盈利
老師請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人公司,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是三個(gè)點(diǎn)的稅再加其他稅費(fèi)大概能有幾個(gè)點(diǎn)都怎么計(jì)算可以給舉個(gè)例子嗎?謝謝老師
你好,我們想讓公司代發(fā)勞務(wù)費(fèi),大概20個(gè)人,每人6000,公司需要個(gè)人所得稅,服務(wù)費(fèi),公司開(kāi)票稅金6%,,請(qǐng)問(wèn)增值稅3%公司需要交嗎 如果個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅的增值稅是需要自己負(fù)擔(dān),,那公司代開(kāi)的話,公司需要交嗎
建筑公司,接了一個(gè)項(xiàng)目。只出人工費(fèi),我們選了一般計(jì)稅,現(xiàn)在我們要開(kāi)票給對(duì)方,但是我們只有人工費(fèi),沒(méi)有成本,這個(gè)增值稅怎么抵扣 例如開(kāi)票25200,人員工資大概20000,增值稅現(xiàn)在應(yīng)該交多少
老師,開(kāi)票加稅點(diǎn)如何計(jì)算?例如:公司增值稅稅率13%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,毛利率30%。
第一套房子貸款扣了專項(xiàng)附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
新政策外賣員等年收入12萬(wàn)元以下,基本無(wú)需納稅 餐飲企業(yè)外賣員工按工資薪金納稅,與新政策有關(guān)系嗎
月末報(bào)表要從哪幾方面來(lái)檢查
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問(wèn)我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來(lái)之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說(shuō)哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來(lái)
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開(kāi)具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
不是小微企業(yè),附加稅6%是怎么來(lái)的???
城建稅7%,地方教育2%,教育附加3%,合計(jì)起來(lái)12%,有減半的政策。如不果,不是小型微利企業(yè)的,0.4%+0.4%×6%?1.5%?萬(wàn)分之3。