你好 你比如你不含稅的金額是100,不考慮其他因素 增值稅100*0.13 附加稅100*0.13*0.12 企業(yè)所得稅100*0.05 利潤100*0.3

我們公司是建筑勞務(wù)公司,別人掛靠我們公司,沒有提供任何成本票,如何計(jì)算企業(yè)所得稅,開票70萬稅率3%,麻煩列舉計(jì)算下增值稅,附加稅,印花稅,和企業(yè)所得稅,謝謝
老師,綜合稅率怎樣計(jì)算出來的?比如:增值稅是13%,附加稅分別是7、3、2,所得稅是5%的話,綜合稅率是多少?
老師,開票加稅點(diǎn)如何計(jì)算?例如:公司增值稅稅率13%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,毛利率30%。
老師,開票加稅點(diǎn)如何計(jì)算?例如:公司增值稅稅率13%,附加稅12%,企業(yè)所得稅5%,毛利率30%。要加多少的稅點(diǎn)才不會虧本?
老師你好,一般納稅人如果不算進(jìn)項(xiàng),需要加多少個(gè)稅點(diǎn)才不會虧?大致怎么算,我看了下網(wǎng)上這么算 增值稅稅率13% 附加稅稅率0.78% 企業(yè)所得稅稅率5% 合計(jì)18.78% 綜合稅負(fù)率=30%*18.78%=5.64%也就是多加5.64個(gè)點(diǎn),這樣對嗎。,那還有這個(gè)5.64個(gè)點(diǎn)是加在哪個(gè)稅點(diǎn)上?
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎


然后把所有的假起來嗎?意思是要加22.56%的稅點(diǎn)?這么高嗎?
是的,這個(gè)要加起來的
我看到有人是這樣算的,我理解不了,麻煩老師幫忙看看。(13?1.12+5)?30%=5.86%,說至少加5.86%才不會虧本。
你看一下,你是要求把利潤做進(jìn)去的