這是正常的稅會(huì)差異。沒(méi)關(guān)系的

老師你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)銷售固定資產(chǎn),我做分錄的時(shí)候通過(guò)固定資產(chǎn)清理,報(bào)稅務(wù)局增稅稅表一的時(shí)候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開(kāi)票收入里,年報(bào)的時(shí)候,這個(gè)未開(kāi)票收入應(yīng)該填在哪張表里,如果不填就會(huì)導(dǎo)致增值稅表與年報(bào)表不符
老師,固定資產(chǎn)做了不開(kāi)票收入報(bào)稅了,入賬的時(shí)候入的是固定資產(chǎn)清理,匯算清繳的時(shí)候收入這一塊兒跟報(bào)稅申報(bào)表不一至?xí)袉?wèn)題嗎?
老師,我們處理了一批固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)走了固定資產(chǎn)清理,我們開(kāi)發(fā)票了,報(bào)稅的增值稅申報(bào)表上的收入,大于實(shí)際的收入,處理的固定資產(chǎn)是不走收入的,這么怎么弄
固定資產(chǎn)處置時(shí)做固定資產(chǎn)清理,沒(méi)做收入,填申報(bào)表時(shí)報(bào)了收入,造成利潤(rùn)表上的收入與增值稅報(bào)表上收入不一致,怎么處理
老師好,賣了固定資產(chǎn)要開(kāi)增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上科目走的固定資產(chǎn)清理,但是申報(bào)稅種的時(shí)候提示增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不符,怎么處理
老師,出口報(bào)關(guān)單上面就是有人民幣價(jià),F(xiàn)OB,是不是直接按出口報(bào)關(guān)單人民幣金額開(kāi)出口發(fā)票就可以了?
財(cái)務(wù)軟件取數(shù)不對(duì),營(yíng)業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動(dòng)改的話,資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里,2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個(gè)公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬(wàn),然后未分配利潤(rùn)有幾十萬(wàn),如果注銷的話,我們這個(gè)應(yīng)收賬款可以直接入營(yíng)業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營(yíng)業(yè)外支出后,相當(dāng)于我們的利潤(rùn)就沒(méi)有了,還需要繳納20%個(gè)人所得稅嗎?3.入營(yíng)業(yè)外支出后,賬面平了可以簡(jiǎn)易注銷嗎?
申報(bào)出口退稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報(bào)出口退稅金額50000元
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得計(jì)提是計(jì)提到應(yīng)交所得稅就好,還是個(gè)人所得稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下一年內(nèi)開(kāi)票不超500萬(wàn),這個(gè)一年是1-12?還是12個(gè)月為一個(gè)周期
請(qǐng)問(wèn)老師,小微企業(yè)銷項(xiàng)稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點(diǎn)不虧?具體怎么計(jì)算?
郭老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說(shuō)不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們?cè)鲋刀愔挥泻素浳?,但是要開(kāi)服務(wù)的票,可以開(kāi)嗎
老師,電商企業(yè)的云倉(cāng)庫(kù)是什么東西?。?/p>
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進(jìn)入短期借款好還是其他應(yīng)付款好

