你好,比如借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,并且稅費(fèi)應(yīng)交個人所應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。
9月底計(jì)提工資,是要把代扣繳的9月個人所得稅也要計(jì)提嗎
請問12月底計(jì)提所得稅是怎么計(jì)算的謝謝
請問月底計(jì)提工資,個人所得稅需要一并計(jì)提還是下月實(shí)際發(fā)放工資時計(jì)提并繳納?
老師,個人所得稅月底需要計(jì)提么
上個月的個人所得稅忘計(jì)提這個月怎么計(jì)提
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
怎么寫分錄
他申報(bào)之后,我怎么寫分錄
你好借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,并且稅費(fèi)應(yīng)交個人所應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。
在不。這個怎么寫,著急
你好,上面給你寫了分錄啊。 他現(xiàn)在有沒有交稅? 你先借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,并且稅費(fèi)應(yīng)交個人所應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。 實(shí)際交稅了之后借應(yīng),借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅貸,銀行存款。