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請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經做了銷售 請問賬務怎么做分錄呢

2025-05-14 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-14 10:58

借庫存商品 應交稅費待抵扣進項稅額 貸銀行存款

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快賬用戶5777 追問 2025-05-14 10:59

這樣算留抵嗎 如果算還有其他方法嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-14 11:00

沒抵扣不算留底的,沒別的辦法

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快賬用戶5777 追問 2025-05-14 11:01

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-14 11:01

不客氣祝你工作順利

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借庫存商品 應交稅費待抵扣進項稅額 貸銀行存款
2025-05-14
你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-03-05
你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 進項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣的?-會計學堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html
2022-03-05
你好,這個要看是什么業(yè)務的進項,要看你之前是怎么做的分錄。
2024-01-12
同學你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計入待認證里了么?
2021-02-01
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