如果是小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票不需要繳納增值稅附加稅,他不需要交企業(yè)所得稅。生產(chǎn)經(jīng)營所得,你是核定率還是定期定額?如果是定期定額的話,超過了核定的銷售額需要交,不超過的不需要交。
核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)現(xiàn)在盈利25萬,季度不超過30萬不繳納增值稅,現(xiàn)在個(gè)人經(jīng)營所得稅要繳納多少?核定征收率是10%
老師,請問下,個(gè)體工商戶是不是核定征收,不超過三萬不繳納增值稅,企業(yè)所得稅要交呢?
請問老師,個(gè)體戶是核定征收,開票季度不超過30萬,月度不超10萬,是免增值稅,這個(gè)稅務(wù)局核定不超過月3萬,不需要繳納增值稅和經(jīng)營所得,我萬一超過了,這個(gè)經(jīng)營所得繳納,稅務(wù)局會從下年多核定,還是直接不繳納了
1.請問核定征收的個(gè)體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師,老板付出去兩筆錢,問可以開在一張發(fā)票上嘛
司機(jī)和裝卸工出去送貨的誤餐補(bǔ)助需要發(fā)票報(bào)銷嗎?還是直接并入工資?
老師我們單位有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失聯(lián)了,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)申報(bào)繳稅了,賬務(wù)怎么處理?
老師早上好,請問委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費(fèi)就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)用等,我司可以報(bào)銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報(bào)銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺選項(xiàng)“民宿”一欄,怎么沒有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個(gè)別報(bào)表調(diào)整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
一人獨(dú)資?你說的是自然人獨(dú)資嗎?如果是的話,小規(guī)模季度30萬,普通發(fā)票免,超過的需要全額繳納 企業(yè)所得稅,一般是查賬征稅,根據(jù)利潤,小型微利企業(yè)5%。
老師,我說的一人獨(dú)資企業(yè)指“一人有限公司”。不知道“一人有限公司”和“一人獨(dú)資企業(yè)”,在繳稅方面有什么區(qū)別?哪個(gè)對經(jīng)營者更有利?
一般說的一人獨(dú)資企業(yè),這個(gè)就是一人有限公司。 有限公司承擔(dān)有限責(zé)任,繳納的企業(yè)所得稅, 個(gè)人獨(dú)資承擔(dān)的是無限連帶責(zé)任,繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。
稅率不一樣,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表你可以參考,這個(gè)稅率比較高,但是交納了生產(chǎn)經(jīng)紅給個(gè)人就不需要再交個(gè)稅了