您好, 是的,分錄是這么寫(xiě)的,15元直接扣了,沒(méi)有發(fā)票,我們?cè)谀甓葏R繳時(shí)要納稅調(diào)增的

老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開(kāi)專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做啊?例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢(qián),在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢(qián),在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,去年有個(gè)7月憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用3萬(wàn),貸銀行存款3萬(wàn),當(dāng)時(shí)說(shuō)是付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用,所以付了3萬(wàn),借的管理費(fèi)用,今年3月份退回來(lái)了,退了26794,然后倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用3206開(kāi)的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢(qián)還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
您好,老師,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)其他應(yīng)收款科目,是因?yàn)橛袕埣佑涂ㄗ稣写?,?duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票我們就沖其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)票不來(lái)了,就做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,想把其他應(yīng)收款科目平掉,然后因?yàn)闆](méi)有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個(gè)金額,那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎
老師 固定資產(chǎn)清理的整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個(gè)稅算下來(lái)的金額有1分錢(qián)的差,沒(méi)事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個(gè)月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開(kāi)票對(duì)于一個(gè)買家開(kāi)一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開(kāi)呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開(kāi)的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒(méi)辦法一起上傳,如果單獨(dú)開(kāi)的主又很費(fèi)時(shí)間
老師,審計(jì)查出2022年原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:?jiǎn)栂率聵I(yè)單位接到省級(jí)科技專項(xiàng)款150萬(wàn),自留60萬(wàn),拔其他研究院90萬(wàn),用的事業(yè)會(huì)計(jì)制度2013版,怎么寫(xiě)分錄,還有購(gòu)買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
逢周六周日能開(kāi)票嗎?
網(wǎng)店沒(méi)有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)額超過(guò)了120萬(wàn),怎么報(bào)稅呢,報(bào)稅需要報(bào)哪些呢,幾個(gè)點(diǎn)
貸款購(gòu)買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?


老師我還不太會(huì)報(bào)稅,這種情況,是要自己平時(shí)記著嗎,最后匯算清繳要想起來(lái)做上,還是說(shuō)這種調(diào)增調(diào)減什么的賬面上會(huì)從哪里看出來(lái)需要最后這么做呢
您好,我們公司有單獨(dú)的科目歸集無(wú)票費(fèi)用,要么您調(diào)一個(gè)管理費(fèi)用-其他(無(wú)票調(diào)增)
哦哦 好的老師 謝謝
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!