您好,修改協(xié)議與A、B公司補(bǔ)充協(xié)議,寫好是B公司代付2%傭金。B公司支付總傭金(1%%2B2%)后,按貨款凈額(原金額-3%)付匯。B公司開具包含3%傭金的結(jié)算發(fā)票,目前開1%發(fā)票不合適的,

老師,我們公司的分公司A支付給物業(yè)的房租押金27831元,然后物業(yè)公司把這筆押金退給另外一個(gè)公司B了,A的總公司是B的股東,現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)兩邊分別要怎么記賬呢?這筆押金需要B公司再退給A公司嗎
老師,我們是有自營(yíng)出口權(quán)的深圳A公司,需要國(guó)外客戶把貨款付到(香港B公司在內(nèi)陸開設(shè)的離岸賬戶上),然后再從香港B公司的離岸賬戶付款給我的深圳A公司,報(bào)關(guān)出口給香港B公司,這樣算是收匯嗎,是否可以正常退稅?
老師,請(qǐng)問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個(gè)子公司,現(xiàn)在需要這個(gè)子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務(wù)費(fèi),我公司是國(guó)內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國(guó)內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
請(qǐng)問一下我們公司的股東是個(gè)國(guó)外A公司100%占股,現(xiàn)在我們從國(guó)外A公司采購一批貨100萬,但是把這批貨賣出去給國(guó)內(nèi)B公司也賣100萬元一分錢都不賺。但是我們公司賺的是從國(guó)外A公司幫銷售一批貨物過給的傭金,請(qǐng)問這個(gè)傭金是屬于什么性質(zhì)的收入呢?
報(bào)關(guān)單境外收貨人與付款人不一致,有沒有問題,該怎么解決?因?yàn)橛泻芏鄧?guó)外客戶他們?cè)谙愀勰沁呌修k公室然后他們匯款就是從香港那邊匯到我們賬上,但是我們發(fā)貨的話,報(bào)關(guān)單上面嗯跟提貨單上面都是他們總公司的名字,因?yàn)橐沿浳锛牡絿?guó)外他們總公司那里去,如果說是填香港那邊的話,這個(gè)貨物出不去 怎么解決?
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬元,對(duì)方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊


但是這個(gè)2%是私下要的,公司不知道的,這怎么算
?您好,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大的,要跟老板溝通的,無合同支持的私下傭金可能構(gòu)成違法反賄賂法 跨境私付個(gè)人=逃匯/非法買賣外匯,這個(gè)外匯局處罰。未代扣個(gè)稅(20%)%2B增值稅(6%)就是有偷稅風(fēng)險(xiǎn)。
這個(gè)業(yè)務(wù)我不太懂,a,b是什么關(guān)系
您好,A是客戶,B是代收款方,沒有業(yè)務(wù)關(guān)系,純代收款
對(duì)于我們收匯方來說,是出貨給a,但是b公司給我們錢,等于b是代付款的方,那扣除的1%,是什么理由扣的?
您好,這個(gè)倒可以的,中間商收取的服務(wù)費(fèi)
貨款里直接扣除了這服務(wù)費(fèi),報(bào)關(guān)單也沒有報(bào)這部分金額,但是發(fā)票里體現(xiàn)了個(gè)1%的金額,這個(gè)沒問題的吧
?您好,滿足條件是可以的哦,有書面服務(wù)協(xié)議,B公司開6%增值稅發(fā)票,報(bào)關(guān)與發(fā)票差額≤5%,沒有這些條件風(fēng)險(xiǎn)大的