政策:有行業(yè)優(yōu)惠,且稅種少,不涉資源稅等生產(chǎn)相關(guān)稅費(fèi)。 業(yè)務(wù):成本抵扣足,盈利模式下增值額可能小。 籌劃:利用轉(zhuǎn)移定價(jià)降增值額,或業(yè)務(wù)拆分享優(yōu)惠,但轉(zhuǎn)移定價(jià)要合規(guī)

老師,我想咨詢一下,我遇到一個老板,他們公司找的代賬公司做外賬,他跟我說他們是商貿(mào)企業(yè),銷售一次性拖鞋,他們給客戶開票開一次性拖鞋,但是,沒有對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)票只有牙刷的進(jìn)項(xiàng)票,我說這個賬怎么做?。抠~面不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,她說她代賬會計(jì)就這樣做,做的好多年了,都挺好的,他有兩個公司,一個商貿(mào),一個制造,就是制造的公司生產(chǎn)的拖鞋賣給他自己的商貿(mào)企業(yè),因?yàn)閮蓚€公司都是他自己的公司,所以他不想開進(jìn)項(xiàng)票,就用其他公司給他開的牙刷進(jìn)項(xiàng)票抵,牙刷進(jìn)項(xiàng)票很多足夠低的,所以,他不想他自己的制造公司交稅,所以不開票,所以對于商貿(mào)企業(yè)就沒有拖鞋的進(jìn)項(xiàng)票,而這塊的款項(xiàng)他說也不走對公,我想問一下有經(jīng)驗(yàn)的老會計(jì),幫我解答一下,他的代賬會計(jì)是怎么做這個賬的?
老師好,我們賣貨貿(mào)易公司的,每次開票他們都有退回些款給我們,但每個月他們要求我們開票的金額都比我們實(shí)際收到他們的貨款和退回金額總和大的,最后我們賬面是開票多了,但是我們收款少了,貿(mào)易公司說我們少收的部分不是他們未付我們貨款,是平賬了,就是走賬了。這是什么意思啊?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點(diǎn)的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ?,按道理?yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因?yàn)槭卿N售。
老師,我公司為貿(mào)易企業(yè),但是經(jīng)銷商不是一般納稅人資質(zhì),現(xiàn)在我公司代經(jīng)銷商給他的客戶開發(fā)票,因?yàn)槲覀兘o經(jīng)銷商的價(jià)格與客戶之間的價(jià)格不一樣,存在差額,如果這個差額經(jīng)銷商用來提貨,會不會有稅收風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們公司不能沒有生產(chǎn)加工范圍,只有技術(shù)開發(fā)和服務(wù)、銷售范圍。1、現(xiàn)在公司的產(chǎn)品(暫時(shí)屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費(fèi)用這些,通過公司的生產(chǎn)線和技術(shù)把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)給我們,但這個成本怎么計(jì)算啊?中間發(fā)生的費(fèi)用是計(jì)入制造費(fèi)用嗎? 2、因?yàn)榻o他們加工出來的銀子暫時(shí)放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計(jì)算啊?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊


你的意思是制造公司涉及資源稅對嗎,但是行業(yè)優(yōu)惠應(yīng)該是制造公司有呀,不好意思我沒有太明白老師
我的意思是不涉及
不是,是供應(yīng)商用貿(mào)易公司簽合同,不用制造公司,他說的制造公司稅點(diǎn)高
供應(yīng)商用貿(mào)易公司簽合同,除稅負(fù)低外,還因貿(mào)易公司業(yè)務(wù)更靈活,能隔離風(fēng)險(xiǎn),且有銷售渠道和客戶資源優(yōu)勢。制造公司和貿(mào)易公司間的定價(jià)會影響稅負(fù)和利潤分配,但不是唯一因素。