另一個科目用應(yīng)付職工薪酬平其他應(yīng)收款
老師,我請教下。關(guān)于員工社保個人部分的賬務(wù)處理,因為公司工資沒有準(zhǔn)時發(fā),社保又是每月交了的,交的時候個人部分借:其他應(yīng)收款-社保-個人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計提工資時做成借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收-社保-個人部分,不等到發(fā)工資的時候才做這筆分錄
老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時候沒有扣出個人部分,但是支付社保的時候有掛個人部分,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛了很多數(shù),應(yīng)該怎么平賬呢
郭老師!請問下,是不是計提工資和社保時,工資就按應(yīng)發(fā)加補(bǔ)貼計提,社保就按公司承擔(dān)部分計提,其他先不做任何處理。 在放工資時,借其他應(yīng)收-社保 在交費(fèi)時,貸其他應(yīng)收-社保
老師,其他應(yīng)收款貸方掛著2700,是以前個轉(zhuǎn)企的時候發(fā)了個體戶那個月的工資,扣了社保,然后后面就正??凵绫?,發(fā)工資,扣社保,這筆其他應(yīng)收款就一直掛著,該怎么銷賬?
老師,下午好,如果先繳納社保后發(fā)工資,計提社保計提公司部分,計提工資呢,應(yīng)發(fā)嗎(含個人部分社保),實發(fā)是扣了社保的,那發(fā)放工資的時候,應(yīng)付職工薪酬是實發(fā)嗎
總分公司必須合并申報所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價稅合計金額是100000,我們要求加8個稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預(yù)交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
相當(dāng)于把個人部分當(dāng)工資一樣沖減了費(fèi)用,那我應(yīng)該做 借:費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 再借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收社保?
是的,你的理解是對的。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!