出口免增值稅不退稅
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對(duì)方要讓我們開13個(gè)點(diǎn)的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個(gè)點(diǎn)的專票 稅點(diǎn)他們承擔(dān) 他們今天和我說不行 一定要13個(gè)點(diǎn)的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個(gè)點(diǎn)的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個(gè)點(diǎn)的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個(gè)點(diǎn)嗎,可以的話怎么開呢
外貿(mào)企業(yè),如果我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是小規(guī)模納稅人開出的3%的專票,能退稅嗎?
我是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我出口一個(gè)貨品,9000人民幣,進(jìn)項(xiàng)票是小規(guī)模企業(yè)開了3%的專票, 一般我們都是13%或者9%的退稅,3%是為什么不能退稅
老師,您好。我們是小規(guī)模國際貿(mào)易企業(yè),出口只能免稅,沒有退稅?,F(xiàn)在貨物出口,需要開出口發(fā)票嗎?另外,我們供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們的。
老師你好,我們是外貿(mào)公司,要出口一批貨,特殊標(biāo)識(shí)是禁止出口或出口不退稅。那我們還是需要工廠給我們開增值稅專票是嗎?不能收普票
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
只要是普票,不管是3個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn),都可以做免稅,我們不需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,只有在沒有發(fā)票的情況下才需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理是嗎
只是在實(shí)際對(duì)內(nèi)銷售的時(shí)候才是內(nèi)銷。外銷都要出口的
那是不是普通發(fā)票,不管是3個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn),都做免稅處理,我們不需要交稅
是的,你們不需要交增值稅的
出口只能開0%的稅率,不能開帶稅率的發(fā)票
整套單證資料準(zhǔn)備齊全做免稅處理對(duì)吧
是的,只能開0%的稅率的
不是,我現(xiàn)在是說進(jìn)項(xiàng),我們收到無論是3個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)的,都不需要繳納進(jìn)項(xiàng)稅,做免稅處理就好了,對(duì)吧
進(jìn)項(xiàng)直接視同普票做賬,計(jì)入進(jìn)貨成本
你怎么看不懂我要問的呢
我知道你的意思,意思進(jìn)項(xiàng)不抵扣直接做成本,不需要交稅,銷售才考慮是否交稅哈
不是不是
銷售本身就是免稅的不需要考慮,進(jìn)項(xiàng)不管什么稅率發(fā)票都含稅做成本就是了哈,沒明白你說的免稅處理什么意思?
首先,13個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的專票我們都可以直接做退稅,對(duì)吧。那如果有那種13個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的的普票開進(jìn)來,我們做免稅處理,把單證資料備齊是不是
小規(guī)模出口只能免稅,不退稅的,取得專票也沒法退稅,直接含稅做進(jìn)貨成本就行。