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Q

老師,你好,想問一下我上個月的銷項稅額是100,但是實際繳的時候只扣了99.99,差的一分錢應(yīng)該如何處理呢?

2025-05-03 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-03 20:31

您好,通過營業(yè)外收支調(diào)平就可以了

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快賬用戶7542 追問 2025-05-03 20:35

是借:應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸:營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-03 20:36

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶7542 追問 2025-05-03 20:36

那這樣的話,營業(yè)外收入貸方有余額怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-03 20:37

這個是損益類科目,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了哦

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快賬用戶7542 追問 2025-05-03 20:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-03 20:38

不客氣,很高興幫你

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您好,通過營業(yè)外收支調(diào)平就可以了
2025-05-03
你好,可以補寄體,或者是紅沖多計提的。
2021-06-17
多扣除了職工的工資吧,如果是的話,發(fā)給職工就可以借應(yīng)交稅費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-01-07
同學(xué) 你好,這個時候可以補提一個200的差額分錄。
2021-10-11
?你好? ? ? ?你是一般納稅人的話? ? 月末抵減 :? ? ? ? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? -銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借? ? ? 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ? ? 進(jìn)項稅 來結(jié)轉(zhuǎn)下??
2021-01-14
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