調(diào)增的招待費(fèi)是1000,然后管理費(fèi)用3000是這個(gè)意思吧? 是的話,小型微利企業(yè)按照750來(lái)交所得稅
某企業(yè)本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4930萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為2450萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)成本為10萬(wàn)元,管理費(fèi)用600萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用25萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為10萬(wàn)元,稅金及附加為50萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出為10萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。假定無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng),(計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年度的利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)。)
已知本企業(yè)年度所得稅預(yù)警值(稅負(fù))是0.5%,納稅調(diào)整增加額是9555.60(業(yè)務(wù)招待費(fèi)的),本年已經(jīng)累計(jì)繳納了所得稅額13648.05元,現(xiàn)在想要補(bǔ)交5120元年度所得稅,請(qǐng)問(wèn)要調(diào)整多少金額?
41.某企業(yè)本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320000元,稅金及附加12500元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本121500元,其他業(yè)務(wù)收入24000元,其他業(yè)務(wù)成本15000元,營(yíng)業(yè)外收入3800元,營(yíng)業(yè)外支出12800元,銷(xiāo)售費(fèi)用6000元,管理費(fèi)用21500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用8500元,所得稅稅率25%。(不考慮納稅調(diào)整) 要求:根據(jù)上述資料計(jì)算下列各項(xiàng): (1)企業(yè)本年?duì)I收入(2分)(2)企業(yè)本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)(2分) (3)企業(yè)本年利潤(rùn)總額(2分) (4)企業(yè)本年應(yīng)交所得稅額(2分) (5)企業(yè)本年凈利潤(rùn)(2分)
四、A企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)元,發(fā)生銷(xiāo)售成本3000萬(wàn)元。(2)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用660萬(wàn)元(其中,廣告費(fèi)410萬(wàn)元)、管理費(fèi)用550萬(wàn)元(其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。(3)發(fā)生稅金及附加30萬(wàn)元。(4)取得營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元(其中,通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款200萬(wàn)元)。(5)2020年度按稅法規(guī)定可順延彌補(bǔ)的虧損額為5.6萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年會(huì)計(jì)利潤(rùn)的金額?2.該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)是多少?針對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?3.該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?針對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?4.該企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出是多少?對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)如何調(diào)整?5.請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年的應(yīng)納稅所得額及應(yīng)納稅額?
)根據(jù)下列材料,完成計(jì)算。某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)為20萬(wàn)元,本年利潤(rùn)總額為55萬(wàn)元(含購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入5萬(wàn)元;因違規(guī)罰款支出12萬(wàn)元)按稅法規(guī)定本年度準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元。假定不存在其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。企業(yè)適用的所得稅率為25%。計(jì)算:(1)企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(2)企業(yè)應(yīng)交所得稅;(3)企業(yè)全年凈利潤(rùn);(4)按凈利潤(rùn)的15%提取盈余公積;(5)按凈利潤(rùn)的60%向投資者分配利潤(rùn);(6)計(jì)算年末未分配利潤(rùn)。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē),不過(guò)是落戶(hù)在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián),也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落?hù)的那家分公司簽了租車(chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶(hù)的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù),這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票,讓我們把錢(qián)打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢(qián)過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù) 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢(qián)可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師好,這些都是沒(méi)有發(fā)票的?,F(xiàn)在怎么交企業(yè)所得稅呢?
小型微利企業(yè)按照750來(lái)繳納 是不是以前年度有虧損彌補(bǔ)了1000?
老師好!2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳=12400+15000=27400?5%?
你好(13,000%2B11,000%2B3000?1000-以前年度虧損)× 5% -600
哦,老師2024年度匯算清繳企業(yè)所得稅補(bǔ)交800元嗎? 2024年本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000+無(wú)票支出15000元)?5%_已交企業(yè)所得稅600元=800元嗎
那你是預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳少了 是的話對(duì) 之前年度沒(méi)虧損的是
之前年度沒(méi)有虧損,之前年度是有盈利。
你好,那就按照800來(lái)補(bǔ)交