你好,你是在25年調(diào)了。

你好老師,12月份我們簽的合同也打款了,對方?jīng)]給我們開具發(fā)票,但是我們暫估了一部分費用,現(xiàn)在發(fā)票開具出來了,請問要沖銷嗎?還是做以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費,對方?jīng)]給我們開發(fā)票,但是我做賬是借:管理費用—服務(wù)費 30500 貸:銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們,不含稅金額:28773.58元 進項稅1726.42元,現(xiàn)在我該怎么做賬?我們企業(yè)是小企業(yè)會計準(zhǔn)則2023年和2024年匯算清繳分別怎么調(diào)整?
老師,我想問一下我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),2024年出口了2筆貨物只有報關(guān)單,增值稅2024年申報了,但是銷售發(fā)票現(xiàn)在還沒有開,進項發(fā)票也還沒有收進來,如果今年3月份收到進項發(fā)票我還可以申請出口退稅嗎?我們企業(yè)是首次申報
2025年報2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒有開回來,2026年才開的回來發(fā)票,2025報企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增,那我26年收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務(wù)會計分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時候調(diào)整還是報2025年匯算的時候調(diào)整呢? 老師,我這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們2024年從農(nóng)民處買來的木材,但是對方?jīng)]有給開具發(fā)票只給了收據(jù),我們是在2025年進行銷售的,請問納稅調(diào)整是調(diào)增2024年還是2025年
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
那就是在結(jié)轉(zhuǎn)收入之后,然后做2025年匯算清繳的時候調(diào)整就行是吧?
你好,是的,就是這樣了。
那老師,我們這部分樹枝沒有賣自己燃燒了的話,請問是直接計入其他業(yè)務(wù)成本里面就可以么?
你好,可以的。操作沒問題。