按現(xiàn)有銀行余額,庫存等建立期初,另一個科目計入未分配利潤

你好我之前是核定征收不用建賬的,發(fā)票開了稅也交了,結(jié)果現(xiàn)在變成查賬征收要做賬了,錢也是變成查賬征收之后才收到,那收到這比款該怎么做會計分錄了,要不要錄入期初,我錄入期初后顯示期初試算不平衡了,麻煩解答清晰明了一點,謝謝了,我比較笨,借貸分錄寫一下更好啦
老師咨詢一下,一個個體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
從4月開始建賬的查賬征收的個體戶,建賬初始余額怎么設(shè)置,因為沒有應(yīng)付款應(yīng)收款的。那銀行余額是要輸進去,但是這樣初始余額試算就不平衡了。以前是定額定期的,沒有做賬。
老師好!問題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤貸方余額是105萬,然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負債表未分配利潤余額105萬,那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務(wù)報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢?資產(chǎn)負債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤金額
我司是個體戶,往年都是核定征收,今年1月份改成了查帳征收,由于以前不用做賬,所以現(xiàn)在建帳只知道銀行余額,錄入期初的資產(chǎn)是銀行存款,是否對應(yīng)的的科目是錄入未分配利潤,才得以試算平衡?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風(fēng)險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
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