期初數(shù)不平衡就用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
你好我之前是核定征收不用建賬的,發(fā)票開了稅也交了,結(jié)果現(xiàn)在變成查賬征收要做賬了,錢也是變成查賬征收之后才收到,那收到這比款該怎么做會計分錄了,要不要錄入期初,我錄入期初后顯示期初試算不平衡了,麻煩解答清晰明了一點,謝謝了,我比較笨,借貸分錄寫一下更好啦
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(nèi)(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經(jīng)營所得稅時(預繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
湖南最低工資標準是多少?
個體戶開票在3萬以內(nèi)是可以不交稅的吧。這個稅包含增值稅嗎?都有什么優(yōu)惠政策!
設計費發(fā)票這樣開對嗎?大類是設計費服務
老師,請問我們公司銷售的材料質(zhì)量不合格,造成對方的損失,需要罰款,這個罰款計入什么科目
行政事業(yè)單位,掛著的應付賬款,跟對方公司協(xié)商后達成讓利協(xié)議,支付一部分,讓利一部分,讓利部分的應付賬款怎么沖銷,讓利部分應該進什么會計科目。比如有應付賬款3萬元,付1.5萬,讓利1.5萬 ,會計分錄該怎么做
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點位經(jīng)由介紹成交后介紹費轉(zhuǎn)給個人,金額2000。這種情況需要什么附件?
公司買了一批廢舊設備,對方要求,合同上寫廢舊設備,后面寫張清單 是32臺生產(chǎn)設備,舊了要賣掉,算是處置舊物吧,但對方要求按廢舊設備開票,想問自己使用過的設備賣掉,可以按廢舊設備開票么
老師,我問一下公共收益開票的話,直接開公共收益可以嗎?小規(guī)模納稅人的話稅率是3%ma?
老師一般納稅人的進銷項的余額什么時候都不用互相結(jié)平嗎
現(xiàn)在一個人能注冊好幾個一人有限公司,如果這人名下有幾家一人有限責任公司是不是都要承擔無限連帶責任???