你好,是的,是要申報的。

我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔, 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當于我們平進平出,這樣海關會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,您好,跨境電商,Tiktok 平臺,獨立站,跨境APP,我們是直接從國內(nèi)一件件貨品通過國際物流發(fā)到國外顧客家,物流公司代國內(nèi)報關和交當?shù)貒业年P稅,現(xiàn)在國內(nèi)怎么操作才能操作免稅申報收入
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復接單
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復接單
老師,你好,請教下跨境電商,增值稅報了免稅收入,要怎么記賬呢
請問公司幫員工承擔了社保怎么做會計分錄
老師好,我們用的金蝶云星空系統(tǒng),如何看系統(tǒng)是采用先進先出法還是加權平均發(fā)計算成本的?
老師,出口貨物丟失,收到貨代賠款怎么做賬?
法人在我公司開工資,可以不給他交社保嗎?他自己在社會上交,這樣可以嗎?
稅務局下發(fā)的要求企業(yè)在60日內(nèi)取得相應成本發(fā)票的那個文書,哪位老師有樣本,可以發(fā)給我一個嗎(要真的不要ai的)
老師 銷售蔬菜的公司 小規(guī)模 開的發(fā)票是免稅的 這種季度用控制在30萬嘛
請問老師:單位員工講解單位的博物館,單獨發(fā)給員工的現(xiàn)金800元,放到宣傳費核算了。沒有發(fā)票這個可以的對吧。只要800元合并到工資申報個稅就成對么
你好老師,支付的標書費用,對方暫時還沒給開具專票,這種情況先怎么處理
老師你好 請問 股東多打了投資款,實收資本大于注冊資金,請問能退回嗎? 要怎么處理
有跨境電商的優(yōu)惠政策嗎
你好,一般這種可以免稅。
平臺已經(jīng)扣除了增值稅了,我們還得申報交納嗎
是免增值稅嗎
你好,是以平臺的名義出口,還是你們名義出口