那個只能按往來款的壞賬處理,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,首先祝您節(jié)日快樂! 以下是我的問題兩個問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊下來,并沒有實際入資注冊資金,A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費用,三筆都是2元,用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,是由公司轉(zhuǎn)給個人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費用,金額也是2元,用途均為股權(quán)買價款,這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人,也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個人的,請問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉(zhuǎn)款,備注某某公司投資款,請問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師我想問你一個問題,我們公司2022年五月份和其他公司B投資了一個C公司 投資了一百萬,然后差不多2022年底的時候就不干了,2022年11月我們與另個股東投資的公司簽訂解除合作協(xié)議,把我們在C公司占股的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給了另個股東公司了,2023年年初把我們的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了對方,2022年12月收到了一筆退的投資款40萬,2023年一月份收到了一筆退投資款15萬,虧損了45萬,這虧損45萬我能在2023年的投資收益嗎,當(dāng)時做賬用的接長期股權(quán)投資。我2023年可以直接做投資損益45萬嗎 借方 投資損益45萬 貸方 長期股權(quán)投資45萬??梢运枚惗惽翱鄢龁??
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉(zhuǎn)了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權(quán)占股的,只是私下的簽了個合作協(xié)議,現(xiàn)在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉(zhuǎn)回來給我們了,我們怎么做賬呢
老師,甲公司是一個合伙企業(yè),投資一家乙公司(一般納稅公司),沒有以甲公司的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去,而是甲公司的投資人,同時也是乙公司的投資人的名義轉(zhuǎn)賬給乙公司100萬,簽訂了債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議,但是乙公司這邊之前沒有做過這筆投資甲公司的,與這個投資人掛往來的賬,現(xiàn)在乙公司減資到10萬了才發(fā)現(xiàn)這個問題,那現(xiàn)在乙公司需要補充以前甲公司以投資人的名義轉(zhuǎn)投資款給乙公司這筆100萬的賬嗎?還是只需要做10萬就行了
一般納稅人,本期無銷售,取得的進(jìn)項發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請問,在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開始計提折舊,但后來發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問題,與建設(shè)單位協(xié)商后對方退回了有問題工程的工程款,請問該如果進(jìn)行財務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
老師,這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎?
新公司報個稅,是不法人下載個人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個稅扣繳端增員,減除費用,不累計1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開票,本月用預(yù)付款這個科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學(xué)校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費需要收到學(xué)校的專用賬戶,每個月結(jié)算給食堂承包商,我學(xué)生繳費伙食費,開具發(fā)票是承包方開具嗎?
一個勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費100萬元(含稅價),支付勞務(wù)派遣員工90萬元的工資福利費社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計稅方法。差額計稅?
老師,代賬公司交接過來的賬很多財務(wù)報表沒報送,賬務(wù)十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補申報是按代賬的亂的先補申報嗎?
請問老師,異地預(yù)交的稅款怎么做賬?
開始的時候 借:其他應(yīng)收款-10 貸:銀行存款10 借:營業(yè)外支出10 貸:其他應(yīng)收款10
是這樣的嗎老師
是的,就是那樣做的哈
開始的時候 借:其他應(yīng)收款-10 貸:銀行存款10 借:壞賬準(zhǔn)備10 貸:其他應(yīng)收款10 或者是這樣的可以嗎
就是前邊那樣做就行