你好,操作是可以,但是稅務局會不會認可這個很難講。
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師,我想問下公司一個員工4月份讓車撞了,骨折了,需要做手術,現(xiàn)在墊付費用等保險公司賠償,在此期間跟公司協(xié)商先暫時不發(fā)放工資,所以一直沒給申報個稅,但是這個月要做手術要用錢,還不能給申報個稅,還不能直接打到她的銀行卡,這種情況我們可以去銀行提備用金,然后先用做借款給她,不申報個稅?等到還給公司公司再發(fā)放工資給他申報個稅
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報銷單,費用89萬,相當于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報的,以前的老板養(yǎng)著這個公司花費了辦證費,工資,社保等說好了這個費用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發(fā)票,相當于89中,只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應該做些什么呢
請問一下老師,我單位是非營利單位,牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動,合同簽訂活動費用都歸企業(yè),需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費,費用我單位只是做代收代付,從活動費用預付款里扣,但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了,企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票,由于備用金沒有先交,企業(yè)后期交費用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費用剩余的錢在轉(zhuǎn)過來,也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的,但是有些費用直接從他們企業(yè)付了,轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元,所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出,收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位,那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎
老師,某員工購買幾千元辦公用品,但沒有發(fā)票,他現(xiàn)在想報銷,我能要求他在報銷申請單上直接寫扣減費用(需要調(diào)增的稅費,就是費用乘以5%)嗎,然后剩下的再支付給他
請問老師,我們內(nèi)部單位的往來只用應付賬款這個會計科目來核算。那我怎么才能知道對方是欠我錢,還是欠我票?
1.老師,現(xiàn)在聘用的臨時工也得交社保嗎? 2.勞務公司聘用的臨時人員。用交社保嗎?
邀請比選單位存在關聯(lián)關系,被審計單位保潔服務分包項目,邀請供應商分別為京北園雅保潔公司、盛興保潔公司、美意美境公司,最終京北園雅保公司以831,540.00元中標,美意美境公司法定代表人為衛(wèi)峰兵,衛(wèi)峰兵曾擔任京北園雅公司的股東及高管。上述事實不符合首華物業(yè)2024年7月15日首華物業(yè)發(fā)布的關于規(guī)范采購及供應商名錄管理工作的通知 十、堅決杜絕首開與城運兩級集團對公司進行審計中披露的關于采購方面的問題再次發(fā)生,主要問題體現(xiàn)在以下幾個方面:1.入圍單位為關聯(lián)方,存在圍標嫌疑。老師,這種被審計單位怎么整改?
老師公司名下沒有車,,那加油費的票可以z作為銷售費用嗎,,這個是真實的,我們是谷物加工公司,,叉車都有不少的油費票,,但是我看固定資產(chǎn)里沒有叉車
公司買了廚房設備4470是計入費用,還是福利費
老師,立體車庫產(chǎn)權不是我公司,但是我做成了固定資產(chǎn)折舊了3年,現(xiàn)在要怎么修改賬啊,分錄有嗎
老師,員工墊付購買的辦公費,餐飲費,可以對公給員工支付嗎
銀行打款錯誤賬戶名稱不符,被退回,之前這筆款未做賬,又重新付款,我應該做幾筆賬,按照是否可以只做最后付款成功的那筆
本年度確認上年度收入,補交稅款,做無票收入如何賬務處理
現(xiàn)在有電子轉(zhuǎn)賬支票嗎
但我們還是需要調(diào)增,我是想叫他另外支付過來,我們當營業(yè)外收入,但營業(yè)外收入不是也要6個點的稅嗎
你好,營業(yè)外收入是需要交所得稅的
交幾個點呢?如果不放營業(yè)外收入那我應該怎么操作比較好,幾千塊沒有發(fā)票,公司憑什么給他買單對吧
我可以給他報銷,但稅錢他得出,就看怎么操作比較好
你好,,你是說稅金由他支付,是不是?
是的,這塊由他來承擔,假如他現(xiàn)在報銷是6000元,那我調(diào)增的話不是有300元的企稅嗎,這300塊錢他要承擔
你好,這個你帳上只能私下處理,要么你就只能進入營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入是幾個點來的?
你好,企業(yè)所得稅小微企業(yè)5%。