同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
租了一個地方,然后呢,但是這個租賃這個承租方出租方呢,是個人,然后呢,我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去,然后但是他那個房本兒卻是國有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風(fēng)險,因為稅務(wù)局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票?,F(xiàn)在是存在這個問題,而且還一個問題,就是說我們這個就是他這個人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會給我們相應(yīng)的這個合作,對,就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的,這個的一個租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風(fēng)險。
我們這邊主營就是傭金,我們就是幫別人賣貨的,我們在抖店上幫他賣,我們只收取傭金,我們賣然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣了多少,那邊才給我們結(jié)算金額和開發(fā)票,因為有涉及到第三方平臺收款,后續(xù)會產(chǎn)生服務(wù)費,這筆錢也是對方負(fù)責(zé)的,我們就是賣出多少,然后能提現(xiàn)多少轉(zhuǎn)給對方,對方按這個金額給我們開票,這個怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進(jìn)銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進(jìn)銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認(rèn)收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進(jìn)銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進(jìn)銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認(rèn)收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進(jìn)銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進(jìn)銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認(rèn)收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?聯(lián)營商給我們開商品發(fā)票?
拼柜沒有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個問題。就是一個自然人。他出租。自己的私家車給。一個公司。那么。他在。計算增值稅的時候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運輸代理服務(wù)免增值稅,開票是遠(yuǎn)什么稅率?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達(dá)到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
?您好,基本的用成本費用抵扣(需保留憑證):直播設(shè)備、場地租金、網(wǎng)絡(luò)推廣費,員工工資(需簽合同%2B社保)、物流/樣品費,平臺服務(wù)費、辦公費(如通訊、耗材), 部分地區(qū)按收入×應(yīng)稅所得率(10%-30%)計稅,可大幅降低稅負(fù)。大上海取消核定征收了 2.上面簡單,這些復(fù)雜些:拆分收入:設(shè)立多個個體戶(每家<50萬/年),享受小規(guī)模納稅人低稅率(增值稅1%)。 轉(zhuǎn)換納稅人身份就是年收入<500萬可申請小規(guī)模納稅人(增值稅1%%2B附加稅減半)。 稅收洼地政策如入駐海南、江西等地,個稅核定低至0.8%-2.1%(需真實經(jīng)營)。
我們是惠州的,經(jīng)營所得稅最高是35%,賺取的傭金沒有成本的話,會交很多錢。增值稅每個季度是不超30萬的,就是經(jīng)營所得稅除了人工和租金,直播設(shè)備(這個是一次性購買的),這些外,還可以做哪些大一點的成本呢?
您好,發(fā)票沒有,就只能申報工資個稅了,這個不用發(fā)票
個稅我們每個月的申報的,但是呢就是比較少比例比較少,比如我們是幫別人帶貨這個茶葉的,那我可以找那些茶葉商家開茶葉發(fā)票回來嗎?
您好,當(dāng)然可以的嘛,賣茶葉的收入,那原茶葉就是成本?
不管帶什么貨,就可以找對應(yīng)的商家開對應(yīng)的發(fā)票回來對吧?
您好,代賣的收入全是給我們的是不是呀,這都是我們收入,那要給以對方錢,是要給我們發(fā)票作為成本
我們幫廠家直播代賣,然后抽取傭金,我們開發(fā)票給廠家,然后廠家給我們轉(zhuǎn)傭金過來。
您好,那我們不能收廠家發(fā)票的,因為收入只是傭金,不是茶葉的銷售收入
那我們這塊還可以怎么抵扣嗎?這個經(jīng)營所得稅太高了~
您好,個體經(jīng)營所得還有減半優(yōu)惠呢,給老板的親戚發(fā)工資嘛,親戚再還給老板
明白了。謝謝老師,綜合起來的話,我大概也知道了
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!