你好,做一部分做到獎(jiǎng)金,然后一部分拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷了。 另外想完全避免是避免不了的。
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
最劃算的方式是不是拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷,獎(jiǎng)金超過(guò)一定金額好像意義也不大
你好,是的了。 最終肯定還是需要交稅的,否則那些網(wǎng)紅大v就不用被罰幾十個(gè)億了
假如讓他們申請(qǐng)注冊(cè)個(gè)體戶呢,能省點(diǎn)嗎
你好,這個(gè)就要看具體情況了,如果他是查賬征收的就很難。
最好的辦法還是找票報(bào)銷對(duì)吧
你好,是的,就是這樣了。
但大額的發(fā)票也不好找
你好,是的,所以沒有完全不用交稅的方法。我一開始就這樣說(shuō)了。 最終肯定還是需要交稅的,否則那些網(wǎng)紅大v就不用被罰幾十個(gè)億了
他們的人脈和財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)都搞不定這個(gè)事情
但是把一部分放到年終獎(jiǎng)里面是不是相對(duì)稅金能少點(diǎn)
你好是稍微少一點(diǎn)。
比如我讓他們每個(gè)人找2萬(wàn)塊錢的醫(yī)藥發(fā)票,入賬就作為福利費(fèi),這樣的話是不是也得申報(bào)個(gè)稅
,是的,做福利費(fèi)沒什么用的。