你好,你的折舊開始了嗎?沒有的話,你所得稅里面和利潤表里面都不要有營業(yè)外收入這個。
老師您好,請問去年我們公司購買了保本的理財產(chǎn)品,購買時分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤表的營業(yè)利潤里面了,說明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報,我把投資收益放在營業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對表里企業(yè)所得稅只包含主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入)謝謝!
老師您好,請教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報收入,利潤表沒有,出售固定資產(chǎn)會影響資產(chǎn)負(fù)債表,會不會造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理算作收入申報增值稅,那么企業(yè)所得稅這里的固定資產(chǎn)清理沒有反應(yīng)在利潤表里面,不就會產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入申報的差異嗎?
請問老師,收到不征稅收入購買固定資產(chǎn),借制造費用 貸累計折舊,借遞延收益 貸營業(yè)外收入,在利潤表中營業(yè)外收入是加入到利潤總額中計算企業(yè)所得稅,這到清繳匯算時是否不用扣除此費用?謝謝
請問老師,收到不征稅收入購買固定資產(chǎn),借銀行存款 貸遞延收益,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,這樣的話利潤表里沒有體現(xiàn)這筆不征稅收入,那企業(yè)所得稅里面填寫了不征稅收入那就對不上利潤總額,這咋處理,謝謝
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請問商務(wù)咨詢公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長期股權(quán)投資的賬面價值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬元),2024年出售部分長期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬元)。2750里面包含125×40%,為什么計算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
請問沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)的公司也要申報財務(wù)報表嗎?首次申報
科目明細(xì)有嗎?麻煩解答一下謝謝
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團規(guī)定的,有點耗時啊 ,怎么辦
小規(guī)模勞務(wù)公司,之前是按1%全額開的,最近能按差額開票嗎?差額是1%還是5%?轉(zhuǎn)為差額5%后能再轉(zhuǎn)換1%全額嗎?
老師你好,問下工資薪酬和經(jīng)營所得個人所得稅匯算時合并繳納所得稅嗎?工資薪酬的稅率和經(jīng)營所得稅率是一樣的嗎?謝謝
查賬征收個體戶,小規(guī)模納稅人是在自然人扣繳端申報嗎
發(fā)票開的是廣告服務(wù)*燈布安裝費,我公司應(yīng)計入銷售費用-廣告費還是銷售費用-其他?
沒有這營業(yè)外收入,就相當(dāng)所得稅表里不填寫不征稅收入?但繳企業(yè)稅出現(xiàn)了多個預(yù)算科目,不能繳稅
你好,沒有這個營業(yè)外收入,不填寫不征稅收入。里面,因為你也沒有多交稅,為什么要填寫不征稅收入?你也沒有營業(yè)外收入呀。
不填寫不征稅收入,但有正常銷售收入要交企業(yè)所得稅,也只交這個稅,就提示多個預(yù)算科目不能繳稅,這是什么原因
因為它不影響你的利潤,沒有多交稅,我不清楚他哪個科目影響你的利潤,遞延收益嗎?
按正常不征稅收入是要在企業(yè)所得稅申報里體現(xiàn) ,利潤表里沒有不征稅收入,企業(yè)所得稅里填寫了,數(shù)據(jù)跟表格里不一致又過不了系統(tǒng)。如果是遞延收益,是哪個分錄沒有做對?
你好,利潤表里面你有營業(yè)外收入,政府補助,然后才去填寫所得稅不征稅收入利潤表。如果你有營業(yè)外收入,正常就填寫進(jìn)去就行。你交稅,它是根據(jù)稅法的利潤,它又不是根據(jù)你賬上的這個盈利金額。
營業(yè)外收入也是不征收稅收入購買固定資產(chǎn)累計折舊也加算企業(yè)稅費,沒有問題,但出現(xiàn)這個多個預(yù)算科目不能繳款的問題
你好,預(yù)算科目是那個
不知道,是點擊繳費時出現(xiàn)提示
截圖我看一下什么提示,普通企業(yè)沒有預(yù)算科目
就是這個提示
你好,這里和你的政府補助一點關(guān)系都沒有,你選擇下面的三方協(xié)議,然后繼續(xù)辦理試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。