你好,你的折舊開(kāi)始了嗎?沒(méi)有的話,你所得稅里面和利潤(rùn)表里面都不要有營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年我們公司購(gòu)買(mǎi)了保本的理財(cái)產(chǎn)品,購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面了,說(shuō)明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說(shuō)我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報(bào),我把投資收益放在營(yíng)業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對(duì)表里企業(yè)所得稅只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入)謝謝!
老師您好,請(qǐng)教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開(kāi)普通增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤(rùn)表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入那里就沒(méi)有金額,問(wèn)題就是增值稅那里有報(bào)收入,利潤(rùn)表沒(méi)有,出售固定資產(chǎn)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 老師這里的固定資產(chǎn)清理算作收入申報(bào)增值稅,那么企業(yè)所得稅這里的固定資產(chǎn)清理沒(méi)有反應(yīng)在利潤(rùn)表里面,不就會(huì)產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)的差異嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到不征稅收入購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),借制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,借遞延收益 貸營(yíng)業(yè)外收入,在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入是加入到利潤(rùn)總額中計(jì)算企業(yè)所得稅,這到清繳匯算時(shí)是否不用扣除此費(fèi)用?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,收到不征稅收入購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),借銀行存款 貸遞延收益,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,這樣的話利潤(rùn)表里沒(méi)有體現(xiàn)這筆不征稅收入,那企業(yè)所得稅里面填寫(xiě)了不征稅收入那就對(duì)不上利潤(rùn)總額,這咋處理,謝謝
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


沒(méi)有這營(yíng)業(yè)外收入,就相當(dāng)所得稅表里不填寫(xiě)不征稅收入?但繳企業(yè)稅出現(xiàn)了多個(gè)預(yù)算科目,不能繳稅
你好,沒(méi)有這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,不填寫(xiě)不征稅收入。里面,因?yàn)槟阋矝](méi)有多交稅,為什么要填寫(xiě)不征稅收入?你也沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入呀。
不填寫(xiě)不征稅收入,但有正常銷(xiāo)售收入要交企業(yè)所得稅,也只交這個(gè)稅,就提示多個(gè)預(yù)算科目不能繳稅,這是什么原因
因?yàn)樗挥绊懩愕睦麧?rùn),沒(méi)有多交稅,我不清楚他哪個(gè)科目影響你的利潤(rùn),遞延收益嗎?
按正常不征稅收入是要在企業(yè)所得稅申報(bào)里體現(xiàn) ,利潤(rùn)表里沒(méi)有不征稅收入,企業(yè)所得稅里填寫(xiě)了,數(shù)據(jù)跟表格里不一致又過(guò)不了系統(tǒng)。如果是遞延收益,是哪個(gè)分錄沒(méi)有做對(duì)?
你好,利潤(rùn)表里面你有營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助,然后才去填寫(xiě)所得稅不征稅收入利潤(rùn)表。如果你有營(yíng)業(yè)外收入,正常就填寫(xiě)進(jìn)去就行。你交稅,它是根據(jù)稅法的利潤(rùn),它又不是根據(jù)你賬上的這個(gè)盈利金額。
營(yíng)業(yè)外收入也是不征收稅收入購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊也加算企業(yè)稅費(fèi),沒(méi)有問(wèn)題,但出現(xiàn)這個(gè)多個(gè)預(yù)算科目不能繳款的問(wèn)題
你好,預(yù)算科目是那個(gè)
不知道,是點(diǎn)擊繳費(fèi)時(shí)出現(xiàn)提示
截圖我看一下什么提示,普通企業(yè)沒(méi)有預(yù)算科目
就是這個(gè)提示
你好,這里和你的政府補(bǔ)助一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有,你選擇下面的三方協(xié)議,然后繼續(xù)辦理試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。