你好,是的,就是這樣。 如果這些都是屬于去年的話就可以了。

我去年年末完暫估一筆虛的成本59萬,但是要票只要回來24萬,剩下匯算清繳調(diào)增30多萬,會不會出現(xiàn)什么問題?
請問,建筑機械租賃公司,比如去年暫估的機械費50萬,但是今年收到的成本票包含了機械費30萬,油費20萬,去年沒有暫估油費,現(xiàn)在做賬沖銷50萬,匯算不用調(diào)增20萬嘛
老師,我想問下,就比如24年有運費10萬,但是發(fā)票沒進來,我做進成本了,顯示今年利潤是20萬,如果25年匯算清繳時候10萬運費發(fā)票還是進不來,我要納稅調(diào)增補這10萬的所得稅,那我想問下,24年的利潤還是20萬嗎,還是說利潤成30萬了
我暫估分包成本39萬,按不含稅價357798.17估入,后來收到票15萬,沖銷了暫估137614.68元,其余24萬未收到票,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增是增含稅的24萬,還是增不合稅的220183.48?
我24年暫估缺的進項票,我今年這個月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對吧?是不是把票放進24年的帳本就行?還是 在這個4月需要沖掉暫估重做?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項票有幾張開錯了,7月所屬期重開了,沖紅的負數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應憑證后邊嗎
老師之前記了一次應收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應收賬款4000平掉
老師,您好!一個勞動者可以和2家公司簽訂勞動合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當時按照市場價,不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應該抵沖掉他們抵進來的金額,但是我進項發(fā)票,金額是應該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進項發(fā)票,進項稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報銷單里報銷摘要應該寫什么?
非全日制用工如何應用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個稅的那些表考試給不給?
請教:當月出口必須當月開發(fā)票當月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎
我VIP問了多次,結(jié)果都不同,所以買的提問卡,希望得到耐心幫助,那假如我這個20萬票是另一家公司開來的,因為原來那個公司將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)了,我怎么處理呢?
提問卡可以追問幾次?
你好,你這個除非有證據(jù)證明轉(zhuǎn)了,同時也是屬于去年的。才能夠這樣操作,不然的話稅務(wù)局查到的話還是有風險的。
我有證據(jù),怎么處理?
你好,你可以把收到的發(fā)票借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款就可以了?;蛘吣愫唵我稽c的操作就是直接把它貼到去年暫估的里面去,然后把差額匯算的時候調(diào)整就好了。
把今年收20萬票放24年帳本里,24年匯算再調(diào)增20萬對嗎?那我是不是得把應付改成新的那家公司?
你好,是的,是應該改到新的這一家。
怎么改呢?能寫下詳細分錄嗎?
你好你可以先做紅字憑證沖減。然后再按照發(fā)票重新做。你24年是怎么做的憑證? 你如果想簡單點,直接借應付賬款A,貸應付賬款b
這筆是做25年的帳里嗎?24年已經(jīng)結(jié)帳
你好,是的,是做到25年的里面。