你好,是的,就是這樣。 如果這些都是屬于去年的話就可以了。

我去年年末完暫估一筆虛的成本59萬,但是要票只要回來24萬,剩下匯算清繳調(diào)增30多萬,會不會出現(xiàn)什么問題?
請問,建筑機械租賃公司,比如去年暫估的機械費50萬,但是今年收到的成本票包含了機械費30萬,油費20萬,去年沒有暫估油費,現(xiàn)在做賬沖銷50萬,匯算不用調(diào)增20萬嘛
我暫估分包成本39萬,按不含稅價357798.17估入,后來收到票15萬,沖銷了暫估137614.68元,其余24萬未收到票,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增是增含稅的24萬,還是增不合稅的220183.48?
我24年暫估缺的進項票,我今年這個月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對吧?是不是把票放進24年的帳本就行?還是 在這個4月需要沖掉暫估重做?
老師,假如我24年暫估30萬已結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本里,我24年收票10萬,今年4月收票18萬,現(xiàn)差額2萬,是因為24年多估了,這個可以不匯算調(diào)增的吧?那我今年4月份該怎么做帳呢?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
我VIP問了多次,結(jié)果都不同,所以買的提問卡,希望得到耐心幫助,那假如我這個20萬票是另一家公司開來的,因為原來那個公司將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)了,我怎么處理呢?
提問卡可以追問幾次?
你好,你這個除非有證據(jù)證明轉(zhuǎn)了,同時也是屬于去年的。才能夠這樣操作,不然的話稅務(wù)局查到的話還是有風險的。
我有證據(jù),怎么處理?
你好,你可以把收到的發(fā)票借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款就可以了。或者你簡單一點的操作就是直接把它貼到去年暫估的里面去,然后把差額匯算的時候調(diào)整就好了。
把今年收20萬票放24年帳本里,24年匯算再調(diào)增20萬對嗎?那我是不是得把應(yīng)付改成新的那家公司?
你好,是的,是應(yīng)該改到新的這一家。
怎么改呢?能寫下詳細分錄嗎?
你好你可以先做紅字憑證沖減。然后再按照發(fā)票重新做。你24年是怎么做的憑證? 你如果想簡單點,直接借應(yīng)付賬款A,貸應(yīng)付賬款b
這筆是做25年的帳里嗎?24年已經(jīng)結(jié)帳
你好,是的,是做到25年的里面。