把票放進(jìn)24年的帳本就行

老師您好,請問23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對不對
23年的暫估,24年匯算前開具進(jìn)項發(fā)票,但是在做完匯算過后,次月對方?jīng)_紅了進(jìn)項發(fā)票,我還需要在調(diào)增23年的企業(yè)所得稅嗎?
請問:24年12月的進(jìn)項票,我1月入庫,2月勾選認(rèn)證,現(xiàn)在要計算24年12月31日止要補(bǔ)多少進(jìn)項票沖暫估,是按入庫日期來算吧,不是按開票日期吧,就是匯繳前要調(diào)整的暫估金額=12月的暫估金額減掉25年1-3月的進(jìn)項票金額,是看入庫日期吧,不是看開票日期吧?
老師24年匯算需要調(diào)增不含稅22萬,因沒有取得進(jìn)項票,調(diào)增完后,我今年還是沒有取得票,是不是要沖掉去年的暫估,再把暫估做到今年?
我24年暫估缺的進(jìn)項票,我今年這個月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對吧?是不是把票放進(jìn)24年的帳本就行?還是 在這個4月需要沖掉暫估重做?
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
不要沖掉暫估重做嗎?
金額一致就不需要重做
如不一致,直接在今年4月沖暫估再做嗎?
還是要調(diào)24年的帳?
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
我是問沖暫估重做,直接在今年4月做是否可以?
你現(xiàn)在做這個分錄。根據(jù)情況刪減科目 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
沖不是就把24年的分錄做紅字嗎?再重做呀?為什么像你這樣說的做?
成本費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,不能紅沖了,今年只能調(diào)整差額影響的利潤
假如我暫估30萬在生產(chǎn)成本里,去年收10萬,今年收18萬,現(xiàn)差額2萬,不想?yún)R算調(diào)增,現(xiàn)在4月份應(yīng)怎么做,麻煩寫詳細(xì)點
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品20 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20? ? ??? ?? 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 18 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤 2
就是把差額2萬,增加到未分配利潤,這筆就在今年4月份做?
?怎不回了呢?
是的,差額直接調(diào)整利潤分配
那個應(yīng)該是上年的成本,不能做到今年