你好,其實在實操中低于500的也需要有發(fā)票,不然也是不能稅前扣除的。

老師好,是這樣的。我們公司有專門請阿姨給員工做飯 。阿姨買菜的錢是有菜單沒有發(fā)票的。是不是不超過500是可以做拿菜單做福利的。 那我匯算清繳的時候要把這些錢調出來嗎
老師,請問 1、無發(fā)票的費用報銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調整增。2、其他超過500元的無票費用,會計分錄可不可以通過管理費用-相關費用 來匯總,年終匯算清繳根據這個科目來調增應納稅所得額
老師,2023年做2022年的匯算清繳的時候,2022年整體是虧損833904.91元,但有沒發(fā)票和招待費超標了的,做了納稅調增,調增了86425.22元,調整后虧損就成了833904.91-86425.22=747479.69元,然后我的財務軟件需要做納稅調整的會計分錄嗎?
請問老師,運雜費沒有發(fā)票,我做的零星支出,然后超過500的和500以內是不是要分開作分錄,方便匯算清繳時調整?
老師,你好,我公司前兩年有部分支出一直沒有票(做的預付),今年確定拿不回發(fā)票,可以2024年年底直接轉到營業(yè)外支出,然后匯算的時候做調增嗎?可以是這樣會導致未分配利潤過高呢?請問應該怎樣合理的調整這塊無票支出?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數(shù),非限定數(shù)據是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
那運雜費確實拿不到發(fā)票怎么辦?叫工人代開個稅稅率很高,做工資的話,有時候人員也不固定
你好,沒有完美的辦法。你要么不要稅前扣除,你要想稅前扣除就要有發(fā)票。