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老師好,?老板買了四萬多的茶做招待用,做哪個科目比較合理一些?一下子走招待費不行吧?謝謝老師

2025-04-12 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-12 18:52

您好,招待費才行呢,當(dāng)是送客戶的

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快賬用戶6813 追問 2025-04-12 18:59

開的是專票可以抵扣么

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齊紅老師 解答 2025-04-12 19:00

您好,這個不可以抵 一般納稅人進項發(fā)票有兩種情況不能抵扣,一個是天生不抵:貸餐常樂,一個是基因突變:簡免福人。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條的規(guī)定,以下項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 另外 ?2016年36號文第二十七條 ?也有相關(guān)規(guī)定 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營項目的進項稅額不得抵扣 2.用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn);(簡免福人) 3.用于非正常損失項目的進項稅額不得抵扣 4.購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)不得抵扣。 (貸餐常樂)

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您好,招待費才行呢,當(dāng)是送客戶的
2025-04-12
你好,招待費按發(fā)生額的60%和收入的千分之五取更小數(shù)稅前扣除,你按這個標準算好不要超太多,合理即可
2021-05-12
你好,招待費應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)生額據(jù)實計入,而不能根據(jù)收入金額來控制招待費入賬金額才是的。
2021-02-19
作為辦公費比較好一點。
2022-07-09
你還,如果電視機安裝在公司會所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應(yīng)該計入招待費,即入管理費用-招待費
2024-01-09
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