您好,這個的話是需要正常轉出的,這個的話是按照凈值,剩余價值轉
老師好,公司買了一輛車,進項稅已抵扣,三年之后過戶給了個人,稅局要求把已抵扣的進項稅做轉出,還要做視同銷售繳納企業(yè)所得稅,這個有什么方法可以做稅務籌劃的嗎?
老師,早上好。公司從8月開始變更一般納稅人,9月開始有專票,我在做賬時候做了應稅增值稅-進項抵扣,并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進項抵扣。但是我不知道我們是簡易征收,進項是不可抵扣的?,F(xiàn)在請教一下老師,1,9月份我得的進項票做的會計分錄現(xiàn)在需要調整嗎?2,這個月公司也有專票我出賬的時候應該怎么出會計分錄。 3,在稅局已經(jīng)認證過的進項抵扣要怎么處理?
老師您好!請問一下,公司三年前買了一輛車,當時進項稅已抵扣,并且每月正常折舊。這個月車過戶給法人了,應該做怎樣的賬務處理?當初抵扣的進項稅需要轉出嗎?謝謝!
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補了一個月申報信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關稅費問題?
老師 我們是測繪服務公司 工資可以做成借:管理費用-工資 主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權轉讓 個人所得稅=股權轉讓收入-股權原值-合理費用)*20% 怎么知道股權原值是多少?
請問變賣給法人,以及進項稅轉出,應怎樣做賬務處理?
借 固定資產(chǎn)清理累計折舊 貸 固定資產(chǎn)? ?借 其他應收款——法人名字? 貸 固定資產(chǎn)清理? 應交稅費就 進項稅額轉出
如果不想賣了,還可以取消嗎?
這個肯定不可以的,額這個
如果賬面上剩余價值還有十幾萬,但過戶給法人的發(fā)票只有2000元,請問進項稅轉出應該怎樣計算?
您好,這個的話,按照剩余價值十幾萬,乘以稅率
賬面上的折舊后的凈值和過戶的銷售發(fā)票金額不一致甚至金額差距很大,是常見的情況,都是以賬面凈值為準嗎?折舊年限是預估的,賣的時候賣不了那么多金額,也不考慮銷售發(fā)票的金額嗎?那銷售發(fā)票要不要入賬?怎樣入賬?
首先,你抵扣的時候是原值抵扣的,1所以你現(xiàn)在轉出,不管賣價多少,都是按照剩余的金額轉出