補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊

老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進費用,賬務(wù)處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補交企業(yè)所得稅,這個政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
請問下老師,現(xiàn)在不是有政策小于500萬的固定資產(chǎn)可以加速折舊一次扣除嘛,我們單位6月買了一臺車,十幾萬,但是今年一直沒有銷項,一直零申報的,那我下個月預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候要不要填加速折舊那個表?
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,還有一個問題,就是我公司有一筆2022年的固定資產(chǎn)購買的。當時開了進項票也抵扣,現(xiàn)在把票又要退回去,我已經(jīng)開了紅字發(fā)票了,但是分錄怎么寫呀?機器未退回,還有之前也折舊了,七個月的折舊。固定資產(chǎn)卡片里的折舊是不能修改的。怎么做賬務(wù)處理呀!
你好老師,在學(xué)習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
需要計算4年的凈殘值和算每年應(yīng)交的企業(yè)所得稅嗎
不考慮殘值,直接計提就行
摘要:補2022年4月至2024年12月共33個月折舊結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊-小車 對嗎
是的,就是那樣做就行
還余下2025年到2026年3月共15個月的折舊,現(xiàn)在是每個月計提還是15個月一起計提做分錄呢
還是正常按月計提就行
申報還需怎么操作嗎
往年沒計提折舊的,要修改往年的報表,重新做匯算
2022年三月當時申報了固定資產(chǎn)加速折舊表中的一次性扣除,2022年4月至2024年12月期間都沒申報過折舊,你說的我要怎么修改往年報表重新做匯算呢?麻煩你詳細講解可以嗎?謝謝你!
就是現(xiàn)在要修改22-24年的年報,按正常計提了折舊,然后重新做報表,按正確的報表申報年度匯算
還是不懂,哎,我真笨
意思是重新按正常折舊做22-24年的年度報表,再按正確的報表申報年度匯算
在電子稅務(wù)局平臺點擊更正重新申報2024年的年度申報表對嗎
需要從22年開始申報更正報表和年度匯算
好的,謝謝家權(quán)老師!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。