是,做,借:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
上月多計提了進(jìn)項(xiàng)稅做的分錄為: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 下月沖回應(yīng)該怎么做賬?
上個月做了一筆預(yù)提費(fèi)用借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這個月怎么做沖回來的分錄
上個月預(yù)提費(fèi)用二十萬,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款這個月沖減預(yù)提費(fèi)用,,借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)提費(fèi)用,請問這個月的分錄,是借方負(fù)差,還是雙方都是負(fù)差
上個月預(yù)提了一筆成本費(fèi)用的會計分錄:借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款A(yù);請問本月想沖回上個月的預(yù)提成本費(fèi)用分錄,是要做相反分錄沖回?還是借貸方負(fù)數(shù)沖回?
請問,上月預(yù)提了費(fèi)用,這個月需要沖回,做,借應(yīng)付賬款,管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)?
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個體工商戶的稅務(wù)怎么申報
個稅怎么申報的有流程嗎?
如果票來了,還需要再做一筆借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款嗎
發(fā)票來了,需要再做一筆借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款