3月份計(jì)提工資未發(fā)放,四月報(bào)三月個稅時,可零申報(bào)的
老師好,咱們工會經(jīng)費(fèi)如何申報(bào)呢?可以7月份發(fā)6月工資,發(fā)放后在計(jì)提6月工資嗎(保持計(jì)提數(shù)=實(shí)發(fā)數(shù),)本月計(jì)提本月發(fā)放可以嗎(7月計(jì)提6月工資,發(fā)放6月工資) 8月再按7月份計(jì)提數(shù)申報(bào)工會經(jīng)費(fèi),按7月份實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個稅,對嗎?
個人所得稅申報(bào)是下月申報(bào)上月實(shí)發(fā)數(shù)嗎?比如一二月份沒有發(fā)放工資,三月才發(fā)放的,那就一二月份都是0申報(bào),三月一次性申報(bào)這兩個月的工資?還是說雖然沒有發(fā),可以按月申報(bào)?
老師,2月份發(fā)放1月份工資,1、所屬期2月份個稅申報(bào)1月份工資(按發(fā)放而不是按計(jì)提)2、工資表有應(yīng)發(fā)工資和實(shí)發(fā)工資,個稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)工資對嗎?計(jì)提時應(yīng)付職工薪酬-工資金額=應(yīng)發(fā)工資合計(jì)數(shù)
老師您好,我們單位3月份工資沒有發(fā)放,打算四月末發(fā)放3月工資,我現(xiàn)在申報(bào)個人所得稅,按計(jì)提工資可以申報(bào)嗎?聽說必須得實(shí)發(fā)才可以申報(bào),不是實(shí)發(fā)就得零申報(bào)是這樣嗎?
3月份計(jì)提工資,四月份發(fā)放,四月報(bào)三月個稅時按計(jì)提工資數(shù)申報(bào)可以嗎?
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢 錄入日期還是7日的時間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價單是200元。B公司報(bào)價是400元。c公司報(bào)價是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費(fèi)用報(bào)銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?