是的,就是那樣做就行

裝修費用,裝修好,7月付裝修費,別的公司墊付,分錄:借:長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款(其他公司墊付) 借:管理費用(開辦費) 貸 :長期待攤費用 這樣子對嗎
李老師,店面重新裝修費用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借長期待攤費用8000 貸銀行存款8000 ?月底攤銷借管理費用裝修666 ?貸長期待攤費用666 ?8月支付10000 ?借長期待攤費用10000 ?貸銀行存款10000 ?月底攤銷借管理費用裝修1499貸長期待攤費用1499 這樣做對嗎?
去年年底暫估了130萬的裝修費,借長期待攤費用裝修費貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費用,貸:長期待攤費用裝修費。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費用裝修費紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費用裝修費300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
老師,請教一下,裝修費支付了,也收到發(fā)票了,分錄是不是這么寫: 借:長期待攤費用-房屋裝修費 貸:銀行存款; 借:管理費用-裝修費攤銷 貸:長期待攤費用-房屋裝修費;
老師:裝修款分批支付,分錄這樣做是否正確 借 長期待攤費用 貸 銀行存款 后續(xù)按照每月分?jǐn)傋龇咒?借 管理費用 裝修費 貸長期待攤費用
如果購買的是固定資產(chǎn),可對方無法開固定資產(chǎn)的發(fā)票,只能開臺頭名稱是材料的發(fā)票,但是我司不是一個制造業(yè)的企業(yè),材料款的發(fā)票無法入賬,怎么辦才會合理法把這張材料款發(fā)票沖掉
比如開20萬的票,主要以人工為主,平時會有點管理費用,如果沒具體工資條,我要做多少工資合適,有沒有大概比率
對方已經(jīng)開了發(fā)票,但是對方賬戶凍結(jié),要求打到三方協(xié)議的賬戶行不行?
老師圈二投資性房地產(chǎn)-成本怎么是9萬不是8萬?還有其他綜合收益15000的計算沒看懂?
個體公戶轉(zhuǎn)私戶的錢用寫備注嗎?寫備注如果是工資后面要備注憑證嗎?
老師,公司里控股100%企業(yè)是不是并不代表是出資人
1.很多報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖怎么處理,在稅務(wù)上怎么處理 2.請了很多專家來咨詢,專家自己不愿意開票,每次開會5-6個專家,金額平均每人1000左右,在稅務(wù)上怎么處理處理
開通美金賬戶的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料?
老師,實踐合同和諾成合同如何理解的呢?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
這樣暫估,為什么我的企業(yè)所得稅沒有什么變化呢,暫估就是為了減少季報企業(yè)所得稅,
因為你計提的的科目不涉及損益科目
那應(yīng)該怎么暫估這個費用
長期攤費用不能直接暫估進費用,那個要發(fā)生的次月開始攤銷
我那暫估費以后的裝修費,怎么寫分錄,來減少這個季度的所得
或者說,我們托育機構(gòu)收到政府的補助,本身不是不征稅收入,我確認(rèn)時,分錄如下: 借:銀存 貸:營業(yè)外收入-政府補貼。 但是我在結(jié)賬時,顯示要計提所得稅。這樣就得交納。
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做這個賬。不征稅收入結(jié)果 確認(rèn)收入后還要交稅。利潤顯示有幾十萬的利息 ,不能不計提所得稅的。
咱估費用必須是費用已經(jīng)支付或者需要支付,只是發(fā)票沒有收到。你那個是長期待攤費用,還沒裝修完畢,不能計入費用,不能減少利潤。 那個需要交所得稅
但是我是有不征稅收入確認(rèn)后,造成我們要交稅,那就不叫免稅收入了呢
你可以支付那個錢做費用
如要裝修費,我怎么做分錄。
還沒發(fā)生裝修不做賬,裝修完畢才可以攤銷
那我要降低所得,怎么暫估費用。
沒有依據(jù),不能隨意暫估費用,那個是虛假申報
正常來說,不包含那筆補貼的情況 下是不交納企業(yè)所得稅的,但是現(xiàn)在確認(rèn)了這筆補貼,導(dǎo)致公司要交納企業(yè)所得稅。我應(yīng)該怎么做賬,在季報時不交納企業(yè)所得稅
那個沒法子的,只有交稅了。虛假申報要被罰款的