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資產(chǎn)負債表發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對,請問修改長期待攤費用,那么對應(yīng)的資產(chǎn)負債表要改哪里才能平衡?

2025-04-10 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-10 16:14

可修改另一個科目 未分配利潤

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快賬用戶2911 追問 2025-04-10 16:22

老師,由于從財務(wù)公司把賬接回來,固定資產(chǎn)折舊以及攤銷費用對不上,請問我要怎么增加科目調(diào)整哈?目前待攤費用攤銷變成負數(shù)3萬多了

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快賬用戶2911 追問 2025-04-10 16:23

財務(wù)公司把賬接過去時,做成其他業(yè)務(wù)成本了,可是是費用,我想一直做到待攤費用里面顯示

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:25

最好重新梳理下,賬完全亂了

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快賬用戶2911 追問 2025-04-10 16:27

我知道,但問題我要怎么增加把原值恢復(fù)回去?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:33

若是多攤銷了,直接做相反分錄沖銷

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快賬用戶2911 追問 2025-04-10 16:43

費用也可以計入折舊科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 16:51

固定資產(chǎn)折舊,可計入管理費用-折舊

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快賬用戶2911 追問 2025-04-10 16:59

老師,由于外賬公司把賬目修改了,原值沒有顯示出來,我想把長期待攤費用原值補做進去,原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元,怎么補做分錄哈?

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快賬用戶2911 追問 2025-04-10 17:00

外賬公司做到 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊了,現(xiàn)在跨年了,怎么補做分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-10 17:09

原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元
原來是怎么做的分錄?

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快賬用戶2911 追問 2025-04-10 17:12

購買時:借:長期待攤費用205000元 貸:銀行存款 攤銷時:借管理費用-攤銷 貸:長期待攤費用-攤銷 以上是我做的分錄 但是到后面財務(wù)公司做成分錄如下 借其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊(做了2個月的攤銷)

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齊紅老師 解答 2025-04-10 17:15

財務(wù)公司是計入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在想調(diào)成長期待攤費用 ?

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可修改另一個科目 未分配利潤
2025-04-10
你好,固定資產(chǎn)折舊平時是計入什么科目
2025-02-27
是不是其他科目的余額沒有填列到資產(chǎn)負債表里面
2021-11-19
長期待攤費用的攤銷和無形資產(chǎn)有啥關(guān)系
2022-01-15
之前賬上做的是正確的嗎?
2023-04-15
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