你好,報稅是無票收入?開發(fā)票的 你銷售出去的。
老師:有個小規(guī)模納稅人公司,給客戶開了一張增值稅專票金額10萬多,但實際上這筆錢沒有到這個小規(guī)模納稅人賬戶里,但是這是小規(guī)模納稅人的老板以報銷的名義把這筆錢轉(zhuǎn)給另外一個人?,F(xiàn)在有稅務(wù)預(yù)警,要寫個說明,是不是要寫款項資金的三方協(xié)議,還是要怎么處理為好呢?謝謝
老師好,我們是貿(mào)易公司,賣飲料的,公司飲料庫存金額在550萬左右,老板自己銷了400萬左右,都是一些小商鋪,個人這些七七八八的,都沒有開發(fā)票出去,現(xiàn)在申請為一般納稅人后老板才告知這個事情,也就是說實際庫存只有150萬的貨了,但是賬上還有400萬的庫存是已經(jīng)銷了,但是沒有開具發(fā)票的,怎么辦呀,現(xiàn)在已經(jīng)成為一般納稅人了,現(xiàn)在開票都沒有專票抵扣了,該怎么做呢?
老師您好,目前在代理記賬公司,有個個體戶是查賬征收的,從23年4月到現(xiàn)在,沒有給這家個體戶辦個人所得稅經(jīng)營所得稅,也沒有跟個體戶老板要成本票,現(xiàn)在個體戶老板已經(jīng)開出21萬多的銷售收入額,成本目前為0,請問這個要怎么處理呢?
.電商 個體小規(guī)模 沒有對公賬號 法人是老板 店鋪是老板個人名義辦的 提現(xiàn)進賬老板賬戶 每月銷售額超20萬 沒有進項票 實際往外開的票很少 報稅的時候收入已開票金額為準嗎? 實際公司的店鋪都是老板家人的 報稅怎么處理
.電商 個體小規(guī)模 沒有對公賬號 法人是老板 店鋪是老板個人名義辦的 提現(xiàn)進賬老板賬戶 每月銷售額超20萬 沒有進項票 實際往外開的票很少 報稅的時候收入已開票金額為準嗎? 實際公司的店鋪都是老板家人的 報稅怎么處理
老師自然人扣繳端怎么添加多個公司申報個稅么?
老師購進小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計扣除嗎
老師,請問下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬,實際這個125萬是付的老板另外一個公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒有具體方法,之前會計都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠?,廠家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉庫,我補了之前一個月的憑證,因公司沒有倉庫,所以我用在途物資過渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺賬沒有分明細,只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒辦法核算成本了,我在原來的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動加權(quán)平均法來核算成本的,現(xiàn)在看,實現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個月開出去的專票這個沖紅了,會影響月初的增值稅申報的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個員工離職了,開始說讓另外一個員工肩,她就說她開個單,1500給這個人,500給老板的親戚。現(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個人干最好
海南線下會計學堂,在匯隆廣場哪個單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進母公司賬戶,因為母公司有資質(zhì)子公司沒有,所以款項進母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對方是不是應(yīng)該開發(fā)票給我們
老師申報9月份的工資是申報8月份的工資嗎?
老板家人的是什么意思?你看下你們店鋪是以個人經(jīng)營還是企業(yè)?
個體 有的店鋪是老板家人注冊的 個體
你們分開就是了,各自申報自己的。
店鋪都是老板和他家人注冊 只有一個個體小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照?
那要從新辦證
你好,那就在這里面申報,他家人的和他的都在這里呀,那就是以家庭為單經(jīng)營單位呀。
一個月老板的店鋪銷售額20多萬 稅務(wù)這邊能規(guī)避吧
這種情況怎么辦
你們是不準備交稅嗎?那你想做多少做多少,這種有風險 電商的稅務(wù)局要查都能查到
沒有進項票 有影響吧
多交所得稅, 小規(guī)模季度300,000可以免增值稅超過的全額交