你好,是的,是需要的,因?yàn)樗@個(gè)不會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)上一年的虧損。
 ̄季度公司盈利100萬,但上年度公司有虧損,交一季度企業(yè)所得稅時(shí)可以先彌補(bǔ)虧損嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬。第三季度彌補(bǔ)了5萬,第四季度彌補(bǔ)了6萬。一共彌補(bǔ)了多少
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
老師我們第一季度虧損,第二季度盈利,兩個(gè)季度算下來還盈利三萬多,但是可以彌補(bǔ)去年的虧損這樣需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
賬上有可彌補(bǔ)虧損。但是第一季度盈利一萬多,還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
自動(dòng)彌補(bǔ)了呀,我這會(huì)申報(bào)第一季度所得稅,沒有需要繳納錢,因?yàn)樽詣?dòng)彌補(bǔ)了
所以第一季度企業(yè)所得稅還要不要計(jì)提體現(xiàn)在憑證和利潤表里呢
你好,這個(gè)是需要做憑證,會(huì)體現(xiàn)在利潤表里面。
但是沒有繳納企業(yè)所得稅啊,計(jì)提體現(xiàn)在利潤表里面不是不對(duì)嗎?
那應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅就一直掛在那嗎
你季度申報(bào)的時(shí)候沒有交嗎?他系統(tǒng)上面給你彌補(bǔ)了虧損嗎?
因?yàn)椴恍枰U納
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來看一下。所得稅申報(bào)表
系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損
你好,你如果有自動(dòng)彌補(bǔ)了,你就可以不用計(jì)提。
不計(jì)提就不顯示企業(yè)所得稅啦?
你好,不是的,這個(gè)是你需要交就計(jì)提,不需要交可以不用計(jì)提。