你好,是的,是需要的,因?yàn)樗@個(gè)不會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)上一年的虧損。

 ̄季度公司盈利100萬,但上年度公司有虧損,交一季度企業(yè)所得稅時(shí)可以先彌補(bǔ)虧損嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬。第三季度彌補(bǔ)了5萬,第四季度彌補(bǔ)了6萬。一共彌補(bǔ)了多少
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
老師我們第一季度虧損,第二季度盈利,兩個(gè)季度算下來還盈利三萬多,但是可以彌補(bǔ)去年的虧損這樣需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
賬上有可彌補(bǔ)虧損。但是第一季度盈利一萬多,還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


自動(dòng)彌補(bǔ)了呀,我這會(huì)申報(bào)第一季度所得稅,沒有需要繳納錢,因?yàn)樽詣?dòng)彌補(bǔ)了
所以第一季度企業(yè)所得稅還要不要計(jì)提體現(xiàn)在憑證和利潤表里呢
你好,這個(gè)是需要做憑證,會(huì)體現(xiàn)在利潤表里面。
但是沒有繳納企業(yè)所得稅啊,計(jì)提體現(xiàn)在利潤表里面不是不對(duì)嗎?
那應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅就一直掛在那嗎
你季度申報(bào)的時(shí)候沒有交嗎?他系統(tǒng)上面給你彌補(bǔ)了虧損嗎?
因?yàn)椴恍枰U納
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來看一下。所得稅申報(bào)表
系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損
你好,你如果有自動(dòng)彌補(bǔ)了,你就可以不用計(jì)提。
不計(jì)提就不顯示企業(yè)所得稅啦?
你好,不是的,這個(gè)是你需要交就計(jì)提,不需要交可以不用計(jì)提。