同學(xué),你好 要填寫(xiě)的,只不過(guò)里面的數(shù)據(jù)一般自動(dòng)讀取了,你可以檢查一下,沒(méi)有錯(cuò)誤,就點(diǎn)下一步

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是直接在報(bào)表里面轉(zhuǎn)出就可以了吧?還需要在別的地方做什么處理嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人申報(bào)不開(kāi)票收入,增值稅主表需要填寫(xiě)嗎?需要填寫(xiě)的話是與開(kāi)票的金額想加調(diào)進(jìn)去就行嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,是不是沒(méi)有調(diào)整就不需要要填寫(xiě),點(diǎn)下一步就可以了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)一直提示下圖,不含稅銷售額和應(yīng)納稅額都算出來(lái)了,是對(duì)的,請(qǐng)問(wèn)下面提示的含稅銷售額在哪填?
你好老師,小規(guī)模年報(bào)里面是不是不需要填寫(xiě),直接下一步下一步,出來(lái)個(gè)負(fù)金額是需要退的稅額嗎,在直接提交就行了
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開(kāi)銷售發(fā)票?
前期銷項(xiàng)票有幾張開(kāi)錯(cuò)了,7月所屬期重開(kāi)了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對(duì)應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個(gè)勞動(dòng)者可以和2家公司簽訂勞動(dòng)合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個(gè)唱歌比賽,請(qǐng)了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來(lái)抵扣嗎
我碰到一個(gè)問(wèn)題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶23年欠我們58萬(wàn)(我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場(chǎng)價(jià),不含稅金額7萬(wàn)做了庫(kù)存商品(暫估),對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會(huì)開(kāi)了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來(lái)的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫(kù)的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開(kāi)貨車把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷單里報(bào)銷摘要應(yīng)該寫(xiě)什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個(gè)稅的那些表考試給不給?
請(qǐng)教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒(méi)有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎


里面主表里面的收入成本需要自己填寫(xiě)嗎跳不出來(lái),是要填去年一年的收入累計(jì)是嗎
同學(xué),你好 跳不出來(lái),自己填寫(xiě) 是的
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!