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老師,匯算清繳時,固定資產(chǎn)折舊原值是填寫當年的期初數(shù)嗎?如果當年既有買入又有賣出固定資產(chǎn),原值怎么填寫?。?/h1>

2025-04-07 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-07 14:46

匯算清繳時,在填報《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》(A105080 )時: “資產(chǎn)原值” 的定義:第 1 列 “資產(chǎn)原值” 填報的是納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額,不是單純的期初數(shù)。 當年既有買入又有賣出固定資產(chǎn)時原值的填寫方法:應按會計處理中計提折舊的相關資產(chǎn)原值來填寫。具體來說,要考慮年初的固定資產(chǎn)原值,再加上當年新買入的固定資產(chǎn)原值,減去當年賣出(處置)的固定資產(chǎn)原值。 比如,企業(yè)年初固定資產(chǎn)原值為 100 萬元,當年買入一項新設備,入賬原值為 20 萬元 ,當年又賣出一臺舊設備,其原值為 10 萬元。那么在匯算清繳填寫資產(chǎn)原值時,應填寫 100 %2B 20 - 10 = 110 萬元。 舉例說明賬務處理過程: 買入固定資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn) 200000 貸:銀行存款 200000 賣出固定資產(chǎn)時: 首先將固定資產(chǎn)轉入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 100000 累計折舊(假設已計提折舊金額) 貸:固定資產(chǎn) 100000 然后假設無其他清理費用等,取得處置收入(假設為 80000 元): 借:銀行存款 80000 貸:固定資產(chǎn)清理 80000 最后結轉清理凈損益(這里是損失): 借:資產(chǎn)處置損益 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 在填寫匯算清繳報表時,就按照上述計算后的 110 萬元填寫資產(chǎn)原值。

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快賬用戶2661 追問 2025-04-07 14:49

嗷嗷,明白了,那老師,本年累計折舊,應該是累計折舊貸方數(shù)減去借方數(shù),對吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 14:53

同學你好 對的 是這樣的

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匯算清繳時,在填報《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》(A105080 )時: “資產(chǎn)原值” 的定義:第 1 列 “資產(chǎn)原值” 填報的是納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額,不是單純的期初數(shù)。 當年既有買入又有賣出固定資產(chǎn)時原值的填寫方法:應按會計處理中計提折舊的相關資產(chǎn)原值來填寫。具體來說,要考慮年初的固定資產(chǎn)原值,再加上當年新買入的固定資產(chǎn)原值,減去當年賣出(處置)的固定資產(chǎn)原值。 比如,企業(yè)年初固定資產(chǎn)原值為 100 萬元,當年買入一項新設備,入賬原值為 20 萬元 ,當年又賣出一臺舊設備,其原值為 10 萬元。那么在匯算清繳填寫資產(chǎn)原值時,應填寫 100 %2B 20 - 10 = 110 萬元。 舉例說明賬務處理過程: 買入固定資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn) 200000 貸:銀行存款 200000 賣出固定資產(chǎn)時: 首先將固定資產(chǎn)轉入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 100000 累計折舊(假設已計提折舊金額) 貸:固定資產(chǎn) 100000 然后假設無其他清理費用等,取得處置收入(假設為 80000 元): 借:銀行存款 80000 貸:固定資產(chǎn)清理 80000 最后結轉清理凈損益(這里是損失): 借:資產(chǎn)處置損益 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 在填寫匯算清繳報表時,就按照上述計算后的 110 萬元填寫資產(chǎn)原值。
2025-04-07
您好,寫期末數(shù)的原值
2023-05-19
你好,當時購入的時候有發(fā)票嗎?如果有的話不需要填寫。
2023-03-02
你好,你賣掉的話直接填零就可以了。
2022-05-06
你好,學員,這個就是科目余額表固定資產(chǎn)期末余額的
2022-03-25
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