同學(xué)你好 那就只能交稅 因為你24年的還沒報
以前年度都是虧損的,還沒有做匯算清繳,23年第一季度盈利了,是不是不能彌補以前年度虧損,只能交稅
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補以前年度虧損怎么是的,可以彌補以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補以前年度的虧損,彌補完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補還是
老師,如果25年1季度有利潤,但還未做24年匯算清繳,以前年度有虧損,可以用25年1季度利潤去做以前年度虧損彌補嗎?
老師您好,以前年度虧損還沒有彌補完,24年的匯算清繳沒有做,現(xiàn)在如果第一季度有利潤的話還可以彌補以前年度嗎?還是要交稅啊
老師,我一直不明白個體戶需要做賬嗎?應(yīng)該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個體戶的賬
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 老師說的沒錯,入庫是考慮超領(lǐng)的 以下這句話請老師舉個例子,怎么體現(xiàn) 我們也要把這個金額體現(xiàn)在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報嗎如果不是我該從哪里得到數(shù)據(jù)填上去
季度申報財務(wù)報表時,直接把當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表抄上去就行嗎
老師,請問固定資產(chǎn)前面是慢慢攤銷的,現(xiàn)在要賣出去了,下個月可以全部攤銷掉嗎
老師,一個公司有五個股東,然后年底分紅怎么做會計科目?
就是我想咨詢一下,個體工商戶他的開票額度只有10萬,然后對方給的開票信息稅票開了有問題,需要重新開,那么再一次去開票需要收取多少個稅點呢
老師你好員工離職退回的剩余工裝款我們應(yīng)該進到哪個科目呢
我在3月暫估了一筆費用500萬也沒付款只是做了一張憑證,后面也沒有附件什么的,4月份沖暫估收到發(fā)票,如果稽查說這樣不行怎么辦
老師,為啥我前兩天還能看直播,今天就說我的稅務(wù)師課程關(guān)閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
匯算清繳不是截止到5月份嗎
是的,所以還不能彌補虧損 除非你先申報了匯算清繳
年度財務(wù)報表就是第四季度的報表吧
資產(chǎn)負(fù)債表是的 但是利潤表和現(xiàn)金流量表都是年度的
您好,年度財務(wù)報表填完之后,匯算清繳的收入標(biāo)不是自動帶入的嗎?
是的,是自動彌補的