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老師,您好!我老板服務(wù)公司調(diào)整去年12月賬務(wù),暫估收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以只更正財報及所得稅報表嗎?增值稅及印花稅可以今年開具后再申報嗎?會引起稅務(wù)稽查嗎?沒有無票收入,因結(jié)算問題只是晚開具。

2025-03-29 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-29 14:02

您好,不可以的,增值稅和所得稅收入不一樣,需要更正申報24年增值稅申報表的

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快賬用戶7455 追問 2025-03-29 14:04

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-03-29 14:05

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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您好,不可以的,增值稅和所得稅收入不一樣,需要更正申報24年增值稅申報表的
2025-03-29
同學(xué)您好,1、都應(yīng)該做在今年的這個月, 涉及到以前年度收入和成本的話,通過以前年度損益調(diào)整科目,或者您使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,您可以直接用利潤分配——未分配利潤
2022-02-27
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報表,這種做法是不規(guī)范的,可能會導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會計處理角度來說,所得稅計提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計算應(yīng)納稅所得額后計提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進行了年報調(diào)整并補繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實際情況,盡量采取規(guī)范的會計處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時,應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
你好,以反結(jié)賬修改的,修改了去年的數(shù)據(jù),你申報給稅務(wù)局的也得修改。然后你年財務(wù)報表也是按照修改之后的來做,你之前是錯誤的,修改成正確的,沒有問題可以的。沒有收入就不會有成本,你把這個成本修改了。
2023-05-23
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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